同學(xué)你好~ 計提: 借:XX費用 116833.70 貸:應(yīng)付職工薪酬 116833.70 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬 116833.70 管理費用-XX費用(食堂餐費) -1450 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 2560.96 其他應(yīng)收款-公積金個人 1527 應(yīng)交稅費-個稅 3990.94 銀行存款 107304.80
老師,我想要計提發(fā)放工資的詳細(xì)分錄,謝謝
老師請幫忙看下,按工資表這么計提可以嗎?10月發(fā)放工資我在計提社保,麻煩您了,謝謝
請問老師,按照這份工資表,詳細(xì)的計提工資和發(fā)放工資的會計分錄麻煩寫一下。謝謝啦。
老師,你好,請問,可以給我發(fā)一下詳細(xì)的計提工資發(fā)放工資,計提社保繳納社保的分錄嗎?包括個人和單位部分,謝謝
麻煩老師詳細(xì)發(fā)一下 計提工資、社保、公積金 繳納社保、公積金、 實際發(fā)放工資時的會計分錄 (個人部分在工資里計提 單位部分單獨計提) 謝謝您辛苦了
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
老師,也這樣認(rèn)為的,計提的時候,不需要把個稅社保和公積金也計提進去的哈。 還有一點,這個食堂餐費,是公司先墊付了,再從員工的工資里面扣除還回來,應(yīng)該不算借管理費用(食堂餐費吧?是不是其他應(yīng)收款(食堂餐費呢?
同學(xué)你好~ 食堂餐費的處理要看之前你們是如何處理的,如果之前沒有計入費用,那么這里就不用沖減費用,墊付時如果是掛的員工往來,那么這里沖減往來即可(其他應(yīng)收款)