您好 請(qǐng)問科目余額表是平的嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)和負(fù)債跟所有者權(quán)益總計(jì)不平,怎么查呢老師?
月末科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表金額一致,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平(資產(chǎn)小于負(fù)債+所有者權(quán)益),損益類都結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么個(gè)查找思路?
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,顯示資產(chǎn)小于負(fù)債和所有者權(quán)益,怎么查哪里出問題了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表“資產(chǎn)總計(jì)”和“負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)”怎么會(huì)不相等?是哪里出了的問題?
資產(chǎn)負(fù)債表: 期末余額:資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)不平,差了38.5 這要怎么查差在哪里?
每個(gè)月攤銷的軟件使用費(fèi)的貸方科目為什么是入預(yù)付賬款 而不是像房租費(fèi)一樣入 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
實(shí)收資本沒有到位,什么時(shí)候要繳足?
停車費(fèi)開票稅率怎么區(qū)分
老師你好,小規(guī)模納稅人季報(bào)時(shí),有減免增值稅稅額,請(qǐng)問老師計(jì)提稅金和繳納稅金,結(jié)轉(zhuǎn)稅金都該怎么做賬呀
銀行貸款需要提供報(bào)表,銀行要求負(fù)債合計(jì)除以資產(chǎn)總額控制在60%,這個(gè)負(fù)債合計(jì)是流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)嗎?用資產(chǎn)負(fù)債表上負(fù)債合計(jì)除以資產(chǎn)合計(jì)??
老師。我想問問3月的應(yīng)收賬款應(yīng)該是我做錯(cuò)了,但是不知道哪里有問題,麻煩幫我看看,謝謝
下午好!老師,我們公司老板朋友通過公司的賬戶走業(yè)務(wù),他買商品從我們公司戶里采購(gòu),也開進(jìn)項(xiàng)票,賣貨物的錢也走公司賬戶,都開銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)錢怎么取出來給他呢
出口問題,5份報(bào)關(guān)單一個(gè)境外收貨人,可以開一張普通發(fā)票嗎?
民非這邊年報(bào)調(diào)增的話怎么做分錄?
老師,減少資產(chǎn)總額的方法有哪些?
您看一下
期初不平了,之前一直平,然后這期不平了,一看從起初就不平了
資產(chǎn)負(fù)債表也麻煩您截圖上傳一下哈
您看一下
您這年初余額也不平啊 年末肯定不會(huì)平的啊
這就是期初
您資產(chǎn)負(fù)債表上有期初余額有期末余額啊 四個(gè)欄次沒有一個(gè)一樣的
那怎么辦 之前平呢不知哪出問題了
您檢查一下 從哪期開始不平的 然后就要從哪期開始找問題 這樣四個(gè)金額都不一樣 沒法整啊 最起碼 期初余額要平啊?
這就是期初,19年1月開始建賬
4月申報(bào)都是平的
您這會(huì)給我的資產(chǎn)負(fù)債表是2024年的 前面給我的資產(chǎn)負(fù)債表是2019年的?科目余額表也是2019年的 到底是哪年的啊?
我的意思24年4月報(bào)1-3月的財(cái)報(bào)是平衡的,沒問題,然后現(xiàn)在6月結(jié)轉(zhuǎn)不平衡,我就找從哪月不平了,結(jié)果一找從期初建賬就不平了,這幾年的都不平,按理不平也是4-6月有問題,之前的都結(jié)賬了,可一看每月的都不平,最初不平
那就是要從頭開始看哪個(gè)月開始不平的? 是建賬的時(shí)候就不平嗎? 那建賬是根據(jù)什么資料數(shù)據(jù)建立的?
唉我服了,我說半天,跟你說之前都是平的,現(xiàn)在是從建賬就不平了,不是發(fā)你了嗎,之前賬也不是我做的,想不通哪里出的問題,4月報(bào)稅都平呢,現(xiàn)在是從建賬就不平
資產(chǎn)差了這個(gè)數(shù),19年1月年初和年末都差這個(gè)數(shù)
您2024年3月份的資產(chǎn)負(fù)債表是平的 但是您前面發(fā)給我不平的是2019的 您重新建賬是從2019年開始嗎 您發(fā)的前面不平的科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表是2019年的 您如果重新建賬不是應(yīng)該2024年5月份錄入期初數(shù)嗎? 貨幣資金余額313465.91%2B774766.66=1088232.57 應(yīng)收賬款594205.14 預(yù)付賬款 4434101.86 其他應(yīng)收款30860 存貨2511657.55-1487916.36%2B6720.55=1030461.74 固定資產(chǎn)1172261.77 累計(jì)折舊444656.87 在建工程261693.38 在建工程減值準(zhǔn)備29392.31 待攤費(fèi)用 77094.00 資產(chǎn)總額 1088232.57%2B594205.14%2B4434101.86%2B30860%2B1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)%2B(261693.38-29392.31)%2B77094=1036999.97 7177861.31%2B1036999.97=8214861.28 負(fù)債%2B所有者權(quán)益 短期借款2824911.93
你看下 科目余額表上有待攤費(fèi)用 您資產(chǎn)負(fù)債表上左邊沒有 我手機(jī)比較慢 再繼續(xù)看右邊
沒重新建賬啊,我就說19年1月這家公司成立,建的賬,現(xiàn)在就是這月出現(xiàn)問題了
導(dǎo)致后面的每一月都有問題
那你看下待攤費(fèi)用 資產(chǎn)負(fù)債表里面有沒有 我看科目余額表最后有在建工程減值準(zhǔn)備 也有待攤費(fèi)用
可是4月都平的,這月做完賬不平了,就是期初不平19年我發(fā)你的
貨幣資金余額313465.91%2B774766.66=1088232.57 應(yīng)收賬款594205.14 預(yù)付賬款 4434101.86 其他應(yīng)收款30860 存貨2511657.55-1487916.36%2B6720.55=1030461.74 固定資產(chǎn)1172261.77 累計(jì)折舊444656.87 在建工程261693.38 在建工程減值準(zhǔn)備29392.31 待攤費(fèi)用 77094.00 資產(chǎn)總額 1088232.57%2B594205.14%2B4434101.86%2B30860%2B1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)%2B(261693.38%2B29392.31)%2B77094=1095784.59 7177861.31%2B1095784.59=8273645.9 負(fù)債%2B所有者權(quán)益 短期借款2824911.93 應(yīng)付賬款3590496.53 預(yù)收賬款322848.4 應(yīng)付職工薪酬124422.82 應(yīng)交稅費(fèi)-34349.34 其他應(yīng)付款-3793.4 實(shí)收資本500000 盈余公積275782.42 利潤(rùn)分配331122.64%2B342203.9=673326.54 2824911.93%2B3590496.53%2B322848.4%2B124422.82-34349.34-3793.4=6824536.94 500000%2B275782.42%2B673326.54=1449108.96 6824536.94%2B1449108.96=8273645.9 已經(jīng)給您整理好了 左右兩邊是平的 按照我的填數(shù)據(jù) 原來資產(chǎn)負(fù)債表有兩個(gè)科目沒取數(shù) 導(dǎo)致不平的