具體不一致的原因是什么呢?
企業所得稅申報,營業收入本年累計數應與取利潤表中的營業收入本年累計金額,企業所得稅申報利潤總額取利潤表中三利潤總額對不
老師企業所得稅年報中的利潤總額和財務報表中的利潤總額不一致我該怎么調整啊
老師好,想問一下,申報所得稅年報時,提示年報中的利潤總額與利潤表不一致!利潤表指的是年度報表嗎?
老師您好,請問利潤表中的“利潤總額”與企業所得稅報表中的“利潤總額”的數值怎么不一樣呢?
老師,企業所得稅申報表中的利潤總額是不是跟利潤表中的利潤總額一樣?利潤表中利潤總額下面還有個企業所得稅
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我兩個報表中的利潤填的是一樣的,但是提示就是不一致
那不應該呀,建議您再次核查一下,再就是您是不是在申報的時候有不得抵扣的納稅調整。
有一個所得稅匯算清繳的費用
這個不一樣是是不是因為您有不納稅的調整導致
那我這個數字應該怎么填
這張表上的數據是根據你利潤表來自動帶入的。再就是您所得稅申報的其他報表是否有不得抵扣的情況。