您好,同學,很高興回答您提出的問題! 找到原因導致不一致的嗎?一般都是搬過來的
企業所得稅季度申報表利潤總額跟財務報表利潤總額不一致如何寫情況說明 是需要調整財務報表的利潤總額因為計算疏忽
老師企業所得稅年報中的利潤總額和財務報表中的利潤總額不一致我該怎么調整啊
老師好,22年財務報表年報的利潤總額為-370383.97,企業所得稅匯算清繳通過調整最后應納稅所得的為-368155.31,那我的財務報表利潤表的利潤總額需要調整為與企業所得稅(A類)報表-368155.31一致嗎?
申報調整后的,稅務說財務報表里的利潤總額跟企業所得稅申報表里的利潤總額不一致,這是正常的嗎?
稅會差異造成的企業所得稅年報利潤總額與財務報表年報利潤總額 金額不一致 應該調整財務報表還是企業所得稅年報
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
找到了,不好意思哈麻煩老師了
好的,同學,希望我的回答對您有所幫助,祝您工作順利!