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老師,請問公司員工在項目地吃飯不方便,公司統一訂餐對公付款,也有餐費發票,但是這個錢下個月算工資的時候會在員工工資里扣掉,這樣的話,收到的發票是不是不可以入帳,請問付款的時候怎么做賬,扣員工工資的時候又該怎么做呢 謝謝老師

2024-07-11 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-11 13:54

同學,你好 付款的時候怎么做賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 扣員工工資的時候又該怎么做呢 發工資 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應收款

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快賬用戶5937 追問 2024-07-11 13:55

付款回單上是付給了酒店,掛其他應收款的明細科目是不是跟酒店沒有關系

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齊紅老師 解答 2024-07-11 13:57

同學,你好 對,沒有關系

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同學,你好 付款的時候怎么做賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 扣員工工資的時候又該怎么做呢 發工資 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應收款
2024-07-11
您好。按稅后工資扣除即可。電費都是員工承擔,不需要做賬
2021-06-26
您好,多扣的個稅直接補發給員工,你當初扣個稅的分錄是怎么做的?
2020-10-16
你好,下個月從工資里扣除發工資扣除就可以的,借其他應收款貸,銀行存款,這個是沒有扣除,你們單位替人家繳納了發工資,借應付職工薪酬,工資貸其他應收款。
2022-04-02
同學,你好,你現在是坦為工傷款了,直接全用就可以了,工資那塊已經是那樣了,不用管了。
2020-12-10
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