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小規模購支付貨款,發票沒有到貨到了,要不要暫估?還是直接做借 應付賬款 貸銀行 借 庫存商品 貸應付賬款

2024-07-11 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-11 11:18

你好,這種情況是需要暫估的。

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快賬用戶8624 追問 2024-07-11 11:20

暫估分錄是借:庫存 貸應付嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 11:21

對,就是你說的這么做的。

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你好,這種情況是需要暫估的。
2024-07-11
同學,你好 等來發票? 借 庫存商品? ? 負數 貸應付暫估款? ? 負數 借 庫存商品? ?? 貸 應付暫估款
2023-12-05
你好 當采購的貨物已經到貨,款項已經支付,但發票還未收到時,按照會計準則,需要進行以下會計處理: 1.借:庫存商品貸:應付暫估款 這個分錄表示在貨物已到但發票未到的情況下,先按估計價值將貨物記入庫存商品,同時將該估計價值記入應付暫估款。 1.借:應付賬款貸:銀行存款 這個分錄表示將款項支付給供應商,同時將該款項記入應付賬款。 當收到發票后,需要按照發票金額進行調整。如果發票金額與之前的估計金額有差異,需要進行以下會計處理: 1.借:應付暫估款(調整差異)貸:庫存商品(調整差異) 這個分錄表示根據發票金額調整之前估計的應付暫估款和庫存商品。如果實際發票金額大于之前的估計金額,那么需要同時減少應付暫估款和增加庫存商品;反之則相反。 1.借:應付賬款(實際支付的金額)貸:銀行存款(實際支付的金額)
2023-12-05
你好,沖銷暫估的分錄是 借:應付賬款-暫估應付款 貸:庫存商品?
2022-10-22
您好,對的,這樣的話,是發票到貨后,再這樣做就行對的
2024-05-25
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