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老師好,問下資產負債表左邊其他應收是負數,為了不出負數,調整到右邊其他應付,是不是,在資產和負債都減去這個負數?

2024-07-10 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-10 12:50

當資產負債表左邊的“其他應收款”為負數時,為了報表列示規范,通常將其重分類至右邊的“其他應付款”。 在調整時,不是在資產和負債兩邊都減去這個負數。而是將左邊“其他應收款”的負數金額直接加到右邊“其他應付款”的金額中。 例如,原本“其他應收款”為 -100 元,調整時,在資產這邊不再體現這 -100 元,而是在負債的“其他應付款”中增加 100 元。 這樣調整后,資產總額不變,負債總額相應增加,以保持資產負債表的平衡關系。

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快賬用戶8833 追問 2024-07-10 12:51

哦,對,是這樣,否則平不了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:52

滿意請給五星好評,謝謝

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當資產負債表左邊的“其他應收款”為負數時,為了報表列示規范,通常將其重分類至右邊的“其他應付款”。 在調整時,不是在資產和負債兩邊都減去這個負數。而是將左邊“其他應收款”的負數金額直接加到右邊“其他應付款”的金額中。 例如,原本“其他應收款”為 -100 元,調整時,在資產這邊不再體現這 -100 元,而是在負債的“其他應付款”中增加 100 元。 這樣調整后,資產總額不變,負債總額相應增加,以保持資產負債表的平衡關系。
2024-07-10
您好,這個的話,對的,其他科目的話是不變的
2024-10-17
同學你好 該將貸方余額匯總到資產負債表的相對應的負債項目中去,即匯總到“其他應付款”項目中。
2023-04-14
同學好,需要對其他應收款和其他應付款重分類,將其他應收款的貸款填入其他應付款,其他應付款的借方填入其他應收款,
2020-04-10
你好 這個年初數是不需要修改的,通過以前年度損益調整,最終是調整到年末數的
2022-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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