你好!這個計入營業外收支就行
老師,麻煩請教下,我現在賬上掛了1000多萬的預收賬款,掛了2年了,客戶不要求開票,但是款打到我們公賬造成的,帳是之前的會計做的,我現在想平帳,老板又不想補稅,請問怎么處理比較合適?
請問下,公司想上市,但老板要公賬轉一筆25萬給另外的公司,明著說對方不會開票給我們,但想上市的話每筆交易交易都查的很嚴,請問這樣的賬務怎么處理比較合適。
我想請教一下,企業要注銷賬上其他應收款法人借款有幾百萬掛帳,已經收不回來,請問要怎么處理比較合適?
老師請問下,就是賬上掛賬一筆預付款,問老板說是幾年前讓對方直接把票開給我們的買家了(第三方),但是之前沒有協議什么的,現在賬一直掛著,可以這怎樣處理呢
老師請問:有兩筆收入共393000打入我司對公賬戶好幾個月了,對方也不要發票,老板也不想報無票收入,一直掛著預收賬款,已經占全部收入的90%了,年底了我怎么處理比較好呢?
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
AB公司實際控股人是同一個人,只是A的法人不是實際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險,保險費是B公司出的,收到的發票也是B公司,諾簽租車協議,A公司又提供不了發票,請問怎么處理?
請問一下老師,我朋友一個公司現在要報稅。但是想走一下流水。怎么走啊請問一下
注冊資金已經全部實繳,現在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發現所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個總的賬單,這個有影響嗎
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據,目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補
怎么寫憑證?為什么不是做壞賬準備?
你好!你想做壞賬準備也行,只是最后都是轉入營業外支出。沒必要那么麻煩
那老師如果要做壞賬準備和營業外支出要怎么寫憑證
你好!計提壞賬準備 借:信用減值損失—計提的壞賬準備 貸:壞賬準備?2、實際確認發生壞賬: 借:壞賬準備 貸:應收賬款 收回已確認壞賬并轉銷應收款項: 3、撤銷壞賬 借:應收賬款等 貸:壞賬準備
老師,您剛不是說最后都要轉營業外支出,這個怎么體現
你好!這個信用減值損失,是企業會計制度。 小企業會計制度,你計入營業外支出
老師,我們是小企業會計制度要怎么做憑證?
你好!就計入借營業外支出,貸壞賬準備 然后借壞賬準備 貸:應收賬款
老師,我們老板要做股權轉讓,可是現在未分配利潤是正數,老板叫我調為負數,這種要怎么操作?
你好!這個除非你虧損了。不然。沒辦法。你看能不能調下成本費用
這種情況怎么調成本?成本不都是固定的對應發票,后期可以通過什么方式調整未分配?
你好!你是想調稅務賬嗎
是的,就是未分配利潤的數值
你好!這個沒辦法。調不了。 沒有合法合理還能調的方法了
好的,謝謝老師的解答
你好!不用客氣的了