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4.計算甲企業2022年度企業所得稅應納稅所得額 (四)甲公司為增值稅一般納稅人,2021年5月有關經營情況如下: (1)以還本銷售方式向乙辦公設備租貸公司銷售一批辦公桌,取得含增值稅銷售額1 695 000元,合同約定甲公司5年后向乙退還全部貨款的80%; (2)銷售員工乘坐飛機出瓷,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價合計 87200元、民航發展基金2000 元; (3)外購 300 臺空調作為職工福利;(4)委托加工實木書柜獎勵員工;(5)自產會議桌交給丙家具城代銷;(6)購進的機床投資給丁家具工廠;(7)出租一處經營用房。 已知:銷售貨物的增值稅稅率為13%,航空旅客運輸服務適用9%的稅率,取得的扣稅憑證均符合規定,并于當月扣除。 1.計算銷售辦公桌的增值稅銷項稅 2.上列甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣進項稅額

2024-07-05 23:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-05 23:58

同學 你好 很高興為你解答 (1)銷售辦公桌得增值稅銷項額=1695000/1.13*0.13=195000(元) (2)上列甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣進項稅額=87200/1.09*9%=7200(元)

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快賬用戶4757 追問 2024-07-06 00:24

3.上列屬于應當視同銷售征收增值稅的有 4.甲公司出租經營用房,需要繳納的稅費有那些

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齊紅老師 解答 2024-07-06 01:18

3.上列屬于應當視同銷售征收增值稅的有(4)(5)(6)

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齊紅老師 解答 2024-07-06 01:19

.甲公司出租經營用房,需要繳納的稅費有那些 房產稅 增值稅 城市維護建設稅 教育費附加 地方教育費附加 城鎮土地使用稅

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同學 你好 很高興為你解答 (1)銷售辦公桌得增值稅銷項額=1695000/1.13*0.13=195000(元) (2)上列甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣進項稅額=87200/1.09*9%=7200(元)
2024-07-05
你好同學,明天回復您
2023-03-12
業務1銷項稅額的計算是 1695000/(1+13%)*13%=195000
2023-03-27
你好同學,稍等回復您
2023-03-14
計算本月銷項稅額=90400/1.13*0.13=10400 計算本月準予抵扣進項稅額=(3170%2B100)/1.09*0.09%2B2340=2610 本月應納增值稅額=10400-2610=7790
2022-12-11
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