您好 ?之前紅沖的那部分就相當于進項? 您前面不是欠繳嗎?怎么會紅沖就是進項了?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
欠繳的錢后續(xù)公司肯定是要補交 我就是想問現(xiàn)在公司這個情況 2月開的發(fā)票5月紅沖了 而且5月就只紅沖了這一筆發(fā)票 沒再開其他的發(fā)票 然后6月份又給這家重新開了筆發(fā)票 然后現(xiàn)在手里還有些進項 我就是想問這個月是不是就不用再交增值稅和附加稅的錢了 之前欠繳的該交還是交
之前欠繳的該交還是交 現(xiàn)在手里還有些進項 那這個月是就不用再交增值稅和附加稅的錢
麻煩老師那我再問一下 那印花稅怎么交 按發(fā)票的這個差額交嗎? 因為這幾個月都沒開其他發(fā)票 只有這個紅沖的和新開的
第一份發(fā)票繳納過印花稅 對吧?
對2月份開的時候那個印花稅繳納了 然后5月份沖紅了 6月份又新開的但是比2月份多開了點 有個差額 這個月不是季報了 想問下印花稅咋報
那您把差額交印花稅就好了哈