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老師 2月份我們公司開了一筆不含稅價1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因為資金問題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài),然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了,在6月份又重新開了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問一下 那這次6月份開的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當于進項了 可以抵增值稅了 然后多開出來的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進項來抵扣是嗎?然后抵扣夠的話 這個月就不會產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧?

2024-07-05 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-05 14:24

您好 ?之前紅沖的那部分就相當于進項? 您前面不是欠繳嗎?怎么會紅沖就是進項了?

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快賬用戶1117 追問 2024-07-05 14:38

欠繳的錢后續(xù)公司肯定是要補交 我就是想問現(xiàn)在公司這個情況 2月開的發(fā)票5月紅沖了 而且5月就只紅沖了這一筆發(fā)票 沒再開其他的發(fā)票 然后6月份又給這家重新開了筆發(fā)票 然后現(xiàn)在手里還有些進項 我就是想問這個月是不是就不用再交增值稅和附加稅的錢了 之前欠繳的該交還是交

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齊紅老師 解答 2024-07-05 14:52

之前欠繳的該交還是交 現(xiàn)在手里還有些進項 那這個月是就不用再交增值稅和附加稅的錢

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快賬用戶1117 追問 2024-07-05 15:22

麻煩老師那我再問一下 那印花稅怎么交 按發(fā)票的這個差額交嗎? 因為這幾個月都沒開其他發(fā)票 只有這個紅沖的和新開的

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齊紅老師 解答 2024-07-05 15:28

第一份發(fā)票繳納過印花稅 對吧?

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快賬用戶1117 追問 2024-07-05 15:31

對2月份開的時候那個印花稅繳納了 然后5月份沖紅了 6月份又新開的但是比2月份多開了點 有個差額 這個月不是季報了 想問下印花稅咋報

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齊紅老師 解答 2024-07-05 15:35

那您把差額交印花稅就好了哈

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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