你好,資產(chǎn)的做一個(gè)借款,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。這個(gè)金額可以填寫1000也可以填寫1萬。人數(shù)的話,你老板還是一個(gè)人,這里填寫1就行。
我公司稅控盤已上交,不準(zhǔn)備開公司了,一直掛著0申報(bào)的,所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都沒有數(shù)據(jù),都是0,但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度表,填第三季度資產(chǎn)總額中不能為0,就填了0.01,以前填0.01都行啊,現(xiàn)在顯示:期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)累計(jì)金額不一致,但是表上數(shù)據(jù)都是0啊,這個(gè)又不能填0,怎么辦?
老師,我想咨詢一下:2020年第四季度剛剛成立的企業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)是0,在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初數(shù)怎么填?
老師,我們是五月份新成立的公司,在填寫企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,季初資產(chǎn)總額該怎么填寫?系統(tǒng)要求要大于0,但是我們新成立的公司,季初的資產(chǎn)確實(shí)是0,該怎么辦呢
老師,我填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,人數(shù)和資產(chǎn)總額的季初,為什么不讓填0,我們公司二月份成立,三月份才開始有人員和資產(chǎn)的,季初數(shù)據(jù) 就是0啊,這個(gè)怎么回事?
老師,我們廣州新開企業(yè),現(xiàn)在第二季度申報(bào)的時(shí)候準(zhǔn)備0申報(bào),可是我們實(shí)際從業(yè)人數(shù)跟資產(chǎn)額都是0,在填寫所得稅報(bào)表的時(shí)候卻不允許填0這樣情況怎么辦呢
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
做一個(gè)借款的分錄應(yīng)該怎么做呢?
這樣子做了的話我的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表還能填0嗎?
借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款,我上面給你寫了。
不可以的,你的資產(chǎn)負(fù)債表不能填寫0了。你的貨幣資金和其他應(yīng)付款余額。
剛剛申報(bào)了0的,是否可以作廢的呢?那是不是只修改資產(chǎn)負(fù)債表就可以呢?利潤(rùn)表不需要改?
建議還是作廢吧,你的利潤(rùn)表里面零申報(bào)。
好的謝謝老師,!還有就是我們老板想實(shí)繳資金進(jìn)去銀行賬戶,需要什么流程的嗎,還是說直接轉(zhuǎn)入?
是以直接注資進(jìn)去好還是以借款的形式進(jìn)去好呢?二者有什么區(qū)別
他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款到公司賬戶,備注投資款就行。
投資款的話,是做實(shí)收資本。借款的話,以后可以還錢,做其他應(yīng)付款。
需要繳納印花稅的嗎?
實(shí)收資本需要交,其他的不用。
實(shí)收資本印花稅怎么計(jì)算的呢?怎么處理的呀?謝謝老師!
實(shí)收資本乘以萬分之2.5,小規(guī)模或者小型微利企業(yè)在這個(gè)基礎(chǔ)上還可以減半。
老師,就是在轉(zhuǎn)入資本的那個(gè)季度申報(bào)這個(gè)印花稅是吧,這個(gè)稅錢需要老板另外轉(zhuǎn)入的嗎?
你去看下電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面,你的稅種認(rèn)定是按照什么來的?大部分都是按年。按年的話,你在明年1月份才能申報(bào)。
這個(gè)錢是你們公司來出,不能是老板了。
比如投進(jìn)去2萬,需要再轉(zhuǎn)40元進(jìn)去作為印花稅繳納嗎
是小微企業(yè),那就是20元印花稅
可以的,可以這么做的,只要不大于你的注冊(cè)資本就行。
謝謝老師,不是很明白,意思是這個(gè)投入資本的印花稅不能大于實(shí)繳資本是嗎?那么如果明年1月才申報(bào),我現(xiàn)在是不是也需要先計(jì)提?
你好,實(shí)收資本不能大于注冊(cè)資本。
我的稅種認(rèn)定那里還沒有印花稅,是不是需要申請(qǐng)?zhí)砑舆M(jìn)去呢,這兩個(gè)應(yīng)該怎么選呢
主稅嗎,征收品目那里不會(huì)選
你好,沒有認(rèn)定的,你符合印花稅稅目的,按次申報(bào)就行。這里不用增加的。