同學,你好 嗯,是可以的
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產。其中電梯安裝是承包給個人了,現在個人給我們公司開安裝費發票,在電子稅務局里開電子發票。其實是我們用他們的個人名字自己進去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候對他們有沒有什么影響,需要補稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補稅,有限額嗎?
您好老師,我們家和一個人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協議和勞務合同及勞動合同,每個月我們給他們工資款,由他們代發,請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉給對方的工資款能否讓對方開成勞務費的發票,他們收的服務費給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應該由他們開專票給我們抵扣呢
您好老師,個人安裝隊給我們安裝的電梯,開不了發票,我們讓勞務公司開票,我們轉賬給勞務公司,然后勞務公司以代發工資的形式再轉賬給安裝隊,這樣操作可以嗎?
您好,想請教一下,我們公司是電梯銷售及安裝,前幾天有幾臺電梯安裝,讓勞務公司開的發票,他們開的是人力資源*勞務派遣,這樣可以嗎?
您好,想請教一下,我們公司是電梯銷售及安裝,前幾天有幾臺電梯安裝,讓勞務公司開的發票,他們開的是人力資源*勞務派遣,這樣可以嗎? 我們公賬轉款給他,他以工資的形式發放到安裝人員卡上,我們簽的有代發工資協議
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
到底是否可以呢?剛剛問了,一位老師說不可以
同學,你好 他們是勞務派遣公司,是開具人力資源*勞務派遣的發票的
就是這樣操作可以是吧?
同學,你好 是可以的
剛剛那位老師說不可以,回答的不一樣,所以不確定問一下
同學,你好 是可以的