你好,借銀行存款 貸應交稅費未交增值稅。 借銀行存款貸,應交稅費附加稅, 借,應交稅費附加稅,借稅金及附加負數。
請問這個月收到今年1至3月份城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加和印花稅減半的退稅,應該怎樣做分錄?
請問這個月收到今年1至3月份城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加和印花稅減半的退稅,應該怎樣做分錄?
請問:收到上年加計抵扣退回增值稅,城建稅,教育費附加和地方教育附加(加計抵扣數列入7月份增值稅報表),會計分錄怎么做?
收到國稅退回3月份修改申報表多繳的稅,包含增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育附加,請問怎么做分錄
老師,請問多繳納的城建稅、教育費附加、地方教育費附加的稅,后來給退回來了,分錄怎么寫?
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發票合計的稅是616.85元,按正常享受優惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業收到個稅退付手續費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
這個是一般納稅人的。
應交稅金貸方一直掛著,不平么
你好,那你多交了稅款,未交增值稅,借方是不是有余額?
如果沒有余額的話,你怎么做平的?
沒有余額,這筆東西比較復雜,是以前年度的出口轉內銷的東西,當時要求我們補上增值稅,申報到當時3月份就可以,后來說不行,要修改以前年度的報表,這樣的話,3月份就不用申報,在4月份修改了申報表,現在退回這筆增值稅,和相應的城建教育費
哦,你把它轉到營業外支出里面。
修改申報表時,我沒有調整賬務,只是在大廳做了修改,需要做賬嗎?
那退回來,你轉營業外收入吧。 借應交稅費,未交增值稅貸營業外收入。
可以做營業外收入么?二級科目怎么設置
可以啊,其他二級科目。