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請問老師,小規模納稅人本季度收入沒有超過30萬,在做結轉減免增值稅的分錄時,減免額應該按照做賬的百分之一還是按電子稅務局上減免的百分之三確認呀?

2024-07-04 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-04 15:04

直接就是減免額應該按照做賬的百分之一

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快賬用戶4121 追問 2024-07-04 15:08

老師,我們這新電子稅務局在申報增值稅的時候,會直接顯示出本季度銷售額,稅額,還有免稅額合計數。我擔心我結轉減免稅額如果按1%會和電子稅務局上減免稅額合計不一致!可以不一致嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 15:11

你免交的就是1%的稅,只做減免的1%就行

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快賬用戶4121 追問 2024-07-04 15:21

如果我開的是0稅率的普票呢,減免額就不用按1%結轉了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 15:22

是的,免稅發票不需要結轉的,本身就不體現增值稅

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直接就是減免額應該按照做賬的百分之一
2024-07-04
同學,你好,正常應該是按1%做計提稅額,把減免的做到營業外收入就可以了 借應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入
2021-01-19
1%,如果咱一個季度小于30萬,你就不用考慮系統帶出來的數據。
2023-10-25
你好,你按1%開的,就按1%結轉到營業外收入。
2021-04-06
您好 按百分之一的稅額計營業外收入
2020-08-31
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