直接就是減免額應該按照做賬的百分之一
現在按減百分之一增收增值稅,我小規模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計入營業外收入,是按百分之三的稅額計營業外收入還是安百分之一的稅額計營業外收入(普票上開的是1%開的票)?
請問,小規模納稅人,按季度申報增值稅,做賬的時候按1%價稅分離確認的收入,季度未超過45萬,那減免的稅額要什么時候做賬?4月份申報后做賬還是1到3月確認收入的時候一起做了?
老師小規模納稅人,季末沒超30萬,開了專票3%,和專票1%,還有未開票收入,季末是未開票轉成開票收入按1%增值稅,還需要做減免稅分錄嗎,如果做的話未開票收入減免分錄金額是3%還是是1%,專票1%做減免稅分錄嗎,
老師,小規模納稅人現在是按照百分之三減按百分之一開票的,那我們做賬的時候,是按照百分之一還是百分之三計提增值稅呢?電子稅務局的申報表是顯示百分之三的,謝謝老師
請問老師,小規模納稅人本季度收入沒有超過30萬,在做結轉減免增值稅的分錄時,減免額應該按照做賬的百分之一還是按電子稅務局上減免的百分之三確認呀?
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業,我們是高新企業,研發支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
老師,我們這新電子稅務局在申報增值稅的時候,會直接顯示出本季度銷售額,稅額,還有免稅額合計數。我擔心我結轉減免稅額如果按1%會和電子稅務局上減免稅額合計不一致!可以不一致嗎?
你免交的就是1%的稅,只做減免的1%就行
如果我開的是0稅率的普票呢,減免額就不用按1%結轉了嗎?
是的,免稅發票不需要結轉的,本身就不體現增值稅