您好 業(yè)務已經發(fā)生 一直不開具發(fā)票的話 可以做未開票收入 也可以后期開具發(fā)票后不給客戶 自己用發(fā)票做附件不交付給客戶 如果業(yè)務沒有發(fā)生 后期不退款的話 轉到營業(yè)外收入
老師,我們一個大客戶,老是要轉賬給老板,老板又把錢存現(xiàn)到公司,開普票給個人。 但擔心長期下去,這種存現(xiàn)行為會引起其他麻煩,是否有合適的方法處理勒?
老師你好。我們是放箱公司。預收客戶錢然后拿著客戶錢幫客戶去碼頭放箱子。我想問一下這部分預收的錢款再我們給客戶做業(yè)務之前怎么處理。做業(yè)務之后又怎么處理。還有開票問題就是有的是碼頭直接開票給客戶了。有的是開給我們我們再開給客戶。這些都是零稅率發(fā)票。關系如下圖。這部分賬務我們怎么處理
老師你好,有個問題請教一下,我公司對公賬轉對方公司一筆費用款,對方不開票,然后現(xiàn)在讓我們用借款平這筆往來,說是我們還款給他們,這樣處理稅務風險大嗎
老師,你好,麻煩問一下,當初縣上安排由清潔能源的公司用電供熱,后來他們沒錢,讓我們墊付了這筆錢,但發(fā)票因為戶頭是他們,所以是開他們公司,他們也一直不給我們這筆錢,現(xiàn)在付款單位和發(fā)票單位是不一致的,這要怎么處理
老師你好,請問一下如果我們公賬上有客戶轉款,但是一直未給他們開發(fā)票,這個后期怎么處理呢? 有幾種處理方法,麻煩詳細說一下。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師你好,是這樣的,因為客戶不給我們稅費,所以我們不想給他們開具發(fā)票,但是到后來始終要處理,所以我想說做無票收入還是要繳納增值稅,附加稅、企業(yè)所得稅。這樣跟開具發(fā)票沒有兩樣。然后老師如果轉到營業(yè)外收入這樣我們只用交企業(yè)所得稅哇,這樣就可以省稅啥。 請老師幫忙分析一下,謝謝老師。
是的?如果轉到營業(yè)外收入這樣只用交企業(yè)所得稅? 但是不能結轉對應成本的