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老師,我們公司有個項目在外省,然后個人在項目地代開了材料銷售發票,現在稅務局要求個人代開的發票需要按個人經營所得申報個人所得稅,但我們沒有材料購買的發票,是在當地個體戶那買的材料,都過了幾年了,現在項目需要發票,我們才去代開的,如果按個體經營所得來申報個稅,由于沒有成本發票,這個怎么處理呢?

2024-07-03 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-03 13:05

你好,以個人的名義按照生產經營,一般他都是固定的1%左右的稅率

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:05

他不是按照個體戶的 稅務據直接收取的

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快賬用戶5925 追問 2024-07-03 13:07

但是稅局來電話了說的是雖然先收了1%了,但還是要求在次年3.31要進行個人所經營所得申報

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:10

你好,匯算清繳是根據查賬征稅還是什么?

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快賬用戶5925 追問 2024-07-03 13:12

就是不清楚呀,然后就說的是當全國開票收入累計超過10萬時,稅務機關會發送短信提醒申報,超過120萬時會短信、電話提醒并督促務必完成申報

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:13

你問清楚了,今年會算青椒的,目前我知道的只有湖北地方 他還是核定的 不需要補

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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