您好,采購進來 的商品都是這樣子的嗎?
老師小規模商貿公司,如果開進來是13個點的普票,我開出去的銷項是13個點還是1個點呢?謝謝
我司是貿易公司,買進來的貨物加點差價,轉手賣出去了,這種情況,是需要加幾個點才能保證不虧,需要考慮所得稅
公司是一般納稅人,零散采購物品索要發票時,經常會有在原單價的基礎上加稅點的情況, 有些是加6個點開普票或者加10個點開專票(情況不一), 加稅點后價格就高了,請問老師,1、我們應該加稅點開票嗎? 2、我們是13的銷項,如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關的一些計算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
你好,老師,我們是一般納稅人,公司要把車子賣掉,當時買進來抵扣了13個點的增值稅,現在賣出去,要開幾個點的發票出去?
老師好,我們是一家商貿型公司,客戶在開票時要求我們把物流運費也開進發票中(我們開的是13個點的專票),但是我們實際收到的物流票一般是6個點的普票,我們要加收幾個點才不會虧本呢
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是的,就是買進賣出,但是沒有增值,現在因發票的問題需要加收稅點
您好,采購進來含稅價是100,不含稅價=100/1.1=90.90 則一般納稅人的含稅價=90.90*1.13=102.72