您好,這個(gè)的話 借 其他應(yīng)收款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)不影響總資產(chǎn)
調(diào)財(cái)報(bào),不考慮實(shí)際業(yè)務(wù),把其他應(yīng)付款數(shù)銷40萬銷了,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入增加40萬,凈利潤(rùn)增加40萬,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平,只動(dòng)其他應(yīng)付和未分配利潤(rùn)
季度的企業(yè)所得稅表只會(huì)獲取收入,成本,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)額,不會(huì)獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我第一季度去修改資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是期末余額不變,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不變,利潤(rùn)總額不變,同理然后修改一下第二季度的財(cái)務(wù),不去修改2和季度企業(yè)所得稅表可以嗎?
把資產(chǎn)負(fù)債表改一下,降低一點(diǎn)負(fù)債率,報(bào)表應(yīng)該怎么改?減少其他應(yīng)付款,增加其他應(yīng)收款?所有者權(quán)益變哪個(gè)?
老師我想問一下,我的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款同一個(gè)的金額不一致,那我在報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表要相減嗎
你好,老師,我原來的會(huì)計(jì)分錄為借:銀行存款 貸 :預(yù)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),我把預(yù)收改成了應(yīng)收,改完后為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收和預(yù)收增加了相同的金額?
因?yàn)閳?bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,報(bào)銷單上就直接簽字在報(bào)銷人上了,沒有在領(lǐng)款人出簽字問題大不大,發(fā)票齊全,領(lǐng)導(dǎo)也審批過了
小規(guī)模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤(rùn)總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
工商年報(bào)中納稅總額取報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請(qǐng)問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
不是貸其他營(yíng)收嗎
收入和應(yīng)收其他應(yīng)收款不可能一個(gè)減少一個(gè)增加,1他們只能同時(shí)增加或者同時(shí)減少
記錯(cuò)賬了,應(yīng)該寄到收入,結(jié)果記到應(yīng)收了,現(xiàn)在改年報(bào),是不是應(yīng)收減少,然后未分配利潤(rùn)那再減少
嗯對(duì),兩個(gè)同時(shí)減少,這個(gè)