你好,沒錯,是這么做的。
請問老師,我這個 分紅做的對嗎? 股東分紅做的會計分錄: 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應付現金股利 貸:應付現金股利 2、應付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付現金股利 3、支付分紅款時: 借:應付現金股利 貸:銀行存款/現金
老師好,支付未分配利潤,是直接借:未分配利潤,貸:銀行存款。公司要求是:借:未分配利潤,貸:股東分紅。再,借:股東分紅,貸:銀行存款 哪種才是對的?
期中分紅分錄: 結轉本年利潤:借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤 計提分紅:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付股利 支付分紅:借:應付股利,貸:銀行存款 整體的分紅完成,不考慮稅款的情況下是這樣做分錄嗎?
分紅的會計分錄: 借:利潤分配——應付現金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現金股利 支付時 借:應付股利 貸:銀行存款 老師,分紅分錄是這樣嗎
股東分紅的會計分錄是借利潤分配-未分配利潤,貸銀行存款嗎
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數據比較一致,波動不太大)