工商年檢時(shí)的納稅情況通常應(yīng)反映公司實(shí)際承擔(dān)的納稅義務(wù)。雖然你公司為他人代繳了增值稅,但這部分稅款并不是你單位的收入所產(chǎn)生的增值稅。 在這種情況下,建議在工商年檢的納稅情況中不包含這部分代繳稅款。因?yàn)檫@部分稅款的納稅義務(wù)人并非你公司,代繳行為只是按照相關(guān)約定或規(guī)定進(jìn)行的操作。
老師,您好。不好意思想請(qǐng)教您一個(gè)問題,私募基金管理人代扣代繳資管產(chǎn)品增值稅小規(guī)模納稅人只能和自己的銷售額合并申報(bào)。但是增值稅申報(bào)表上面顯示的銷售額跟利潤(rùn)表上面確認(rèn)的收入不一樣,這樣可以嗎?我之前問過老師,說是私募基金管理人代扣代繳增值稅是要和自己的銷售額合并申報(bào),小規(guī)模納稅人
老師,您好,我們是私募基金行業(yè),我們收到產(chǎn)品代扣代繳增值稅及附加稅,申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附加稅減半征收,而我們收的增值稅是正常的,那多收的這部分附加稅怎么處理,不能退回去
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商。現(xiàn)在就是關(guān)于勞務(wù)人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發(fā)放的,但是這部分勞務(wù)人員是不屬于我們公司?,F(xiàn)在就有個(gè)問題,這幫勞務(wù)人員去稅務(wù)局代開工程發(fā)票,需要我們代扣代繳個(gè)稅。那應(yīng)該如何去稅務(wù)局辦理核對(duì)征收個(gè)稅那?
勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,請(qǐng)問人力資源業(yè)務(wù)包含給派遣員工單獨(dú)代收代付五險(xiǎn)一金,用人單位委托某個(gè)外人以私對(duì)公的方式轉(zhuǎn)給公司五險(xiǎn)一金的單位個(gè)人費(fèi)用和管理費(fèi),請(qǐng)問這種情況怎么做全部分錄?為什么要那樣做?這種交五險(xiǎn)一金是不是就是代收代付還是屬于代扣代繳?
請(qǐng)熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進(jìn)! 公司是私募管理人,有2個(gè)產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問下申報(bào)增值稅的時(shí)候,一個(gè)是我們收取的管理費(fèi),屬于主營(yíng)業(yè)務(wù),還有一個(gè)是產(chǎn)品收益,這個(gè)產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無關(guān),只不過我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報(bào)這部分的增值稅,我想問下這種實(shí)務(wù)中,如果資管收益超過500萬,是不是會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒有正面回復(fù)這個(gè)的,而且小規(guī)模申報(bào)表不會(huì)區(qū)分自營(yíng)和資管的,是合并申報(bào)的,看不到區(qū)分 而且對(duì)管理人來說,所得稅是只申報(bào)管理費(fèi)收入的,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
老師,那像餐飲業(yè)購(gòu)入的食材一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,那是不是可以先都計(jì)入原材料,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按百分比轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
未拿畢業(yè)證的員工,公司可以買社保嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對(duì)方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個(gè)稅錢,應(yīng)該給對(duì)方開多少發(fā)票
老師我公司處置轉(zhuǎn)讓了 外購(gòu)公司的股份,實(shí)收資本時(shí)前法人實(shí)繳的 現(xiàn)在我公司轉(zhuǎn)讓股份稅務(wù)局要求提供實(shí)繳銀行回單 直接給他之前實(shí)繳的就可以嗎
老師給對(duì)方采購(gòu)的回扣,對(duì)方開13個(gè)點(diǎn)的專票,可以開什么類目給我們?
一般納稅人銷售自己使用過的二手車輛,需要開具幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,購(gòu)進(jìn)時(shí)沒有抵扣增值稅
再問一下老師,普通合伙人是絕對(duì)禁止競(jìng)業(yè)的對(duì)吧!這是針對(duì)執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人還是全部普通合伙人
小規(guī)模1季度銷項(xiàng)發(fā)票60萬,二季度作廢1季度30萬開具160萬,一月份的增值稅是不能退嗎,那我二季度重開的30萬怎么填列不用交160萬增值稅
老師當(dāng)月無收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那后面有收入的時(shí)候成本是按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候原始憑證附什么