您好,開普票好,免增值稅 個人出租住房的稅收規(guī)定 增值稅征收率5%減按1.5% (含稅/1.05 *1.5%) 房產稅從租計稅,不含稅價的4%(本來從租12%) 個人所得稅減按10% 印花稅對個人出租、承租住房簽訂的租賃合同,免征印花稅 城鎮(zhèn)土地使用稅免征城鎮(zhèn)土地使用稅
你好,老師我想問一下,我們是租房東的辦公室來辦公的,房東是商業(yè)性質出租,每個月付租金7700給房東,本來我們不交19年房產稅的,但是這次征管員打電話叫我要申報19年房產稅,要給19年房產稅發(fā)票和完稅憑證給征管員他,我想問的是申報了19年房產稅,我們要求稅局給我開的是租金發(fā)票還是房產稅發(fā)票呢?發(fā)票金額是按我們交7700的租金給我們開專票?(我們是一般納稅人,房東是個人)
我們公司租用辦公室,房東是個人,每月8000元,一年96000·我們讓房東開票,她說要交稅。她都交什么稅。多少錢?
老師好,我想問一下代房東去開辦公室租金發(fā)票,我方需要代交多少比例的稅
老師您好,我想問一下,我們幫員工租房,房租費和房東開發(fā)票的稅費都是我們承擔,這個稅費,稅務局可以開我們公司的抬頭嗎?
我們公司租的場地是私人房東,所以開票的話需要讓房東去代開給我們,但是房東不承擔任何稅費,那我們公司把稅費加上,每年數額在5萬多,問,都要哪些稅,稅率多少
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業(yè)務收入或者主營業(yè)務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業(yè)務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業(yè)務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業(yè),想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進項開重復了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發(fā)放,現在讓他簽一個借用A公司的協(xié)議,這對A公司會不會有風險
老師,年報的其他應付款可以填報負數嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領導的,領導說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經營,該交的稅都交了,為什么會稅務局要求雙隨機自查?
老師,我剛才打電話問了問我們這,他告訴我房產稅2%,個人所得稅每月1500 不用交,是有什么政策嗎?
您好,這是地方稅務給的優(yōu)惠,網上我們是查不到,上面我寫的是全國性的
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~??