借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款等
跨年發票怎么處理?比如今年需要支付的成本費用未取得發票,入賬時根據收據走了成本費用,發票得年前讓客戶開出來,還是在匯算清繳前開出來就行?還有就是一些成本費用年前客戶給開出來了,但是到了下個年度才轉過來,下個年度最佳是不是就不能再做成本費用了,得計入以前年度損溢調整,不能作為下個年度的成本費用扣除是嗎?再一個就是先支付成本費用類的,沒入賬成本費用,在預付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開發票,年后走成本費用,稅前扣除列支?
小型企業,以前年度的成本費用在當期入賬應該怎么做,會計分錄是什么
以前年度提供的發票未入成本費用賬,現在還能做進成本費用嗎?怎么做會計分錄
小企業會計準則對調增以前年度成本和費用怎么做分錄
以前年度成本費用發票未入帳,現在對方就該發票部分紅沖,該怎么處理
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
不用通過以前年度損益調整嗎
小企業會計準則不需要