你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
各位老師,我們是代理商,我們給連鎖店供貨,為了提高連鎖店銷售人員的積極性,給予銷售人員獎勵,一般是5元/件這樣子,這個費用怎么做賬呢? 銷售人員不是我們自己公司的員工,也無法取得發(fā)票
老師,自產(chǎn)自銷的驢肉和馬肉免稅嗎?
老師,請問這是這2個老板用固定資產(chǎn)投資的,我是直接借固定資產(chǎn)或者設備 貸 實收資本嗎。
老師,用公司賬戶給員工做個稅匯算清繳,要怎么做?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是正常的,但“報稅實操”已經(jīng)報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?
根據(jù)發(fā)票來確定成本票是否夠,怎么確定?
4、房屋固定資產(chǎn)賬賬頁(未完工已投入使用的請?zhí)峁┰诮üこ藤~頁、房屋建造預算)電子版(無租使用) 老師好,我單位是掛靠一個代賬工司起的照,不收租金,沒有實際辦公地址,稅局突然讓提供房土摸底材料,其中有個上邊的材料,這個是啥意思?。空曳课菟腥藛幔?/p>
老師好,工廠買進來的水產(chǎn)品魚經(jīng)過去骨腌制,包裝賣給客戶,這種工藝的屬于初加工還是深加工?稅率如何界定
老師,我們是做酒水飲料批發(fā)的,銷售單客戶名字叫A餐飲店,業(yè)務員現(xiàn)在說客戶老板要求我們開發(fā)票,但是提供的開票信息是一個建筑公司的,我查了一下他們沒有餐飲服務的業(yè)務,我們屬于個體工商戶定期定額征收增值稅的,開普票,如果開了是不是屬于虛開
老師,我收到了這個通知,該怎么處理?
借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 老師,為什么不直接怎這么做呢?
你好,按書上的標準做法,就是我上面的
為什么要那樣做呢?
你好!這個是調整了以前年度的損益類的金額
我的意思是,為啥不直接這么做?借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
你好!這個老師確實確定不了。 因為老師也不是會計準則或者會計科目的制定專家。 你要做是可以做,最終結果是一樣,只是按會計準則,要計入以前年度損益而已。