你好,這個還是需要繳納的。
2020年我公司與南網公司發生了業務往來,合同已經簽訂完畢,廣告牌也已經裝訂好在使用了,由于南網公司申請付款需要到他們自己的供應鏈網站上填寫本公司的個人信息,但是我們公司的信息一直未審核通過,所以一直在2020年未處理該筆款項,今年我們繼續和他們收取款項,南網財務稱跨年費用不給予結款,要承擔風險。我想請問一下老師,結算跨年費用需要承擔什么風險?跨年費用不給予結款這樣說的說明合理嗎?(當然我知道每個公司有每個公司的制度)
老師好!我們是建筑裝修公司,人工費是直接發工資好呢?還是去勞務公司,讓勞務公司派人施工好呢?這兩者用工有啥要求和區別?還有,我上網查勞務公司是通過企業向勞動者提供勞務信息,收取一定的勞務中介費。勞務派遣是和勞動者簽訂勞動合同,代扣代繳個稅,繳納社保。用工人數小于等于建筑公司用工人數的10%。看完解釋我不明白了,總是聽說去勞務公司開票,但是勞務公司都不繳納社保和代扣個稅。請老師解答下
保定市博新商貿有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月的業務情況如下:2021年1月,公司銷售部門繳納養老保險2920.35元,其中單位承擔部分1946.91元,個人部分973.44元,繳納失業保險121.72元,其中單位承擔部分85.20元,個人部分36.52元,繳納工傷保險144元。購進商品并取得增值稅專用發票,金額131000元,進項稅額17030元,款項已于上月支付。購進銷售用包裝紙箱并取得增值稅專用發票金額4664.07元,進項稅額606.33元,貨款通過銀行支付。支付廣告費370元,取得增值稅普通發票,現金支付。收到小規模公司開具的運費專用發票2785元,進項稅額27.85元。報銷銷售人員出差取得的火車票650元。1月開出專用發票180000元,普票5500元,未開票收入為7900元(均為不含增值稅金額)1、請寫出社保計提和繳納的分錄2、請寫出購進商品、包裝紙箱、支付廣告費的會計分錄3、計算火車票可以抵扣的增值稅4、假定博新公司的增值稅稅負為1.15%,按稅負計算該公司1月需要繳納的增值稅5、按照現有進項發票,博新公司需要繳納的增值稅是多少
老師,我們公司是一家分公司,獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質一些業務接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業務屬于分公司的,我要如何把這個錢轉過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業務往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發又有一部分分公司發,社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務部部門查出來會不會說我們違規了? 4、分公司交管理費給總公司,總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
2022年跟員工書面簽訂了租車協議,租車費500元/月通過發放工資給到員工,通過工資申報個稅,但員工未去稅務局開具租車費發票給到公司,平時車輛發生的加油費、高速費、保險等都拿發票來給公司報銷,做賬時入賬(管理費用-汽車費),請問一下,在做2022年匯算清繳是否要調增呢。要調增的話,是調增通過工資發放的租車費,還是租車費+車輛所發生的一切費用。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
沒有合同按單據,單據指的是什么
就是按照保險費的發票申報
保險費發票上含有車船使用稅,也將其計入一同繳納嗎
不是,就是單純按照保險費的金額申報就行。
商險和強險發票上的不含稅金額的千分之一繳納嗎?
對的,就是這么計算的呢。
老師,公司車輛已購買很多年,自從購買車輛以來,均未交過車輛保險印花稅,所以現在需要將所有漏交的財產保險合同印花稅都進行補繳嗎
對,正規來說肯定是這么做是最合適的。
老師,保險公司收保費的時候是不是存在代扣印花稅了呢
沒有,保險公司沒有代扣印花稅
老師,現在將以前年度補繳的這部分印花稅,下月申報的時候可以按次申報上嗎,因為稅務局未增加“財產保險合同”稅目,所以只能按次申報
對,這個只能是按次申報就成
公司車輛4臺,是按每臺車10年期間的印花稅申報,還是所有車輛一個保費金額進行申報,以前沒有操作過
對,沒錯,這個金額填到一起就可以了。
其中一臺車輛對外出租,發生的保費由對方承擔,這部分就不用管了吧
對,這個部分你們就不用管了。
對方負擔的保險費,他們是不是不能進行稅前扣除,同時取得的保險費專票是不是也不能抵扣呢
對,因為租賃的是不能在對方的費用里面扣除。