你好,計入當期得了,省的麻煩
老師,您好,我調整了去年法人貸款給公司經營用支付的利息,調整了利潤,當時還借款的時候,做的借 短期借款 借財務費用,貸 其他應收款,現在我調整以前年度怎么是不是做 借 其他應收款 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配—未分配利潤 因為累計虧損,所以也不用計提盈余公積
老師,18年有一次管理費用,當時記賬借管理費用5萬,貸其他應付款5萬,因稅局查出是假發票,要求調整補稅。我已經在本期補稅了,現在本期我做了如下賬務,1.借其他應付款5萬,貸以前年度損益調整5萬。2.借以前年度損益調整2500,貸應交所得稅2500。3.借以前年度損益調整47500,貸利潤分配-未分配利潤47500。4.借應交所得稅2500,貸銀行存款2500
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經營費用,貸應付賬款60萬元,一直未付款,對方也沒有開過發票。現在領導要處理該筆賬務,我想應該借應付賬款,貸營業外收入;財務主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調整,貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎?麻煩您了
請問老師:20年票是開總公司的,當時沒注意看入賬分公司了,當時分錄 借:管理費用/車輛保險費 貸:其它應付款 21年調賬怎么調?調以前年度損益調整,還是直接紅字沖賬?
老師,12月暫估成本,發票沒有,我這邊企業所得稅匯算清繳進行調整,但是我的賬務應該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當時借,主營業務成本,貸,應付賬款,現在2月做賬處理為,借,應付賬款暫估,貸,以前年度損益調整,對吧老師
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領用樣品市場推廣,會計分錄怎么做
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入入賬應交增值稅-未交增值稅是1%還是3%??
村委會收到鄉財政補貼應該是15000元!實際收到5000!還欠著10000元!怎么記會計分錄!原始憑證怎么寫
我們是建筑公司,班組在我們手里承包工作,是不是需要他們開勞務票過來
在四月份繳納的稅費,我是按稅收所屬期計入第一季度,還是按實際支付日期計入第二季度
那勞務公司承包方給甲方開差額征收全額開票的發票,是不是他們就可以抵扣了,是不是還得備案經稅務同意,差額征收全額開票是不是也要先取得分包方的發票,分包方不管開普票和專票都可以是吧,分包方一般都是包工頭,他們是不是也可以選擇差額開票啊,還是他們正常按個體1%開普票就可以
廠里面采購菜錢那些需要對公轉賬嗎老師
老師那勞務公司承包方給光伏工程甲方開發票,發票項目填啥,大類是啥,建筑服務勞務嗎?還是啥
郭老師在嗎?淘寶網上買的東西開普票報的單價是含稅的還是不含稅的?
哦,這樣可以啊,好的
沒問題,非常榮幸能夠給您支持