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老師外貿公司比如購進了一批商品,借庫存商品1000,應交稅費進項稅130,貸銀行存款,然后出口了,退稅率也是13%,退稅額也是130,那我這個賬上的進項稅130怎么處理呢,要結轉嗎

2024-06-18 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-18 12:49

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。

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快賬用戶9515 追問 2024-06-18 12:51

那轉出未交增值稅要轉到未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-18 12:51

你好,不用著急著結轉,你還有出口退稅結轉。

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快賬用戶9515 追問 2024-06-18 12:53

怎么轉出口退稅呢

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齊紅老師 解答 2024-06-18 12:55

借其他應收款貸,應交稅費,應交增值稅,出口退稅。 然后把這個出口退稅也結轉到轉出未交增值稅。他兩個金額是一樣的,不就沒有余額了。

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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2024-06-18
你好! 思路是對的 結轉分錄是 借主營業務收入1000 貸本年利潤1000
2020-12-03
同學 以上分錄沒有問題。
2022-09-13
一、第一問,月末不需要結轉。 1、采購的分錄是: 借:庫存商品1000 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款1130 備注:就是說這個是采購的可以銷售的庫存商品,當有收入時,才結轉對應的成本。 二、第二個問題: 1、銷售收入的確認,分錄是: 借:銀行存款 1130 貸:主營業務收入 1000 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)130 2、同時結轉銷售成本 借:主營業務成本800 貸:庫存商品800 三、結轉收入的分錄是: 借:主營業務收入1000 貸:本年利潤1000
2020-12-03
你好,進項稅額不用做轉出.退稅那個分錄應該是 借:其他應收款, 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅
2021-01-04
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