你好,你發票重新開了嗎?如果沒有的話不用。
老師請教一下。我公司7月收到二手車市場發票(普票)10萬轎車。老板朋友贈給我們老板的。已入固定資產帳,借:固定資產10萬貸:營業外收入10萬。8月份又轉給我老板另外一家公司。我們雙方簽了車輛買賣協議車價48萬賣給他們。二手車市場普票已開48萬給對方。但是我公司未開票。那我公司要如何做賬?具體分錄怎么寫?請老師把上例的數據帶上各科目。謝謝老師。
老師您好,我單位把才使用一年購買的一輛車賣給股東了,原價70萬左右,按照35萬賣給了股東,股東已經打款到公司,稅務局說我們賣價低了,按照50萬核定的價格讓我們我們交稅,個稅按照50萬—35萬=15萬,按照這個數繳納,需要調整報表,請問老師該怎么做賬呀
老師 ,我們公司5月份賣了一輛二手車,11月份稅務局說價格明顯偏低,要求按照公允價值補稅,按照增加4萬元補交了增值稅及所得稅,那么現在做11月份的賬,這筆扣了的增值稅怎么入賬呢?實際這4萬是不能收回的。
老師 我們是運輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個人不需要開發票的 就在申報增值稅的時候做了未開票收入 稅務我們做了固定資產清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項嗎
老師,我們老板的另一家公司的設備要納入到我們公司,以抵債的方式,我們現在公司固定資產很低要提高資產賬面,是直接高作價購入省稅?還是按照低價作價買入后再二次評估高作價省稅?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
沒有重新開,就直接在稅局改的報表交的稅
不用修改的,他不用動。
那我問稅局老師,他說另個公司是要增加固定資產的
他支付給你錢了嗎?沒有的話,他會多交稅的。
另外一個公司沒有付款給這個公司,另外一個公司是購買方,怎么會交稅呢?
他沒有支付給你增加固定資產的原值,你也沒有給他開發票借固定資產貸營業外收入。這個營業外收入需要多交所得稅,然后他固定資產折舊沒有發票得調增,也不允許抵扣,不就多交了。