同學,你好 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師2019年計提年終獎,2020年1月發放年終獎,2019年匯算清繳時可稅前扣除嗎
老師,我在20年12月份的時候沒有計提年終獎,但是在發放年終獎的時候把這部分做進了以前年度損益了,那這個匯算清繳的時候怎么把21年發放的年終獎調到20年
老師,假如23年的年終獎在2024年2月才發放,那這個年終獎在23年匯算清繳時23年應如何做賬才能稅前扣除
老師請問一下上年未忘記了計提年終獎,次年發上一年的年終獎該如何做會計分錄,23年匯算清繳可以扣除嗎
老師,上一年計提了年終獎獎金,在本年度匯算清繳前發放完年終獎,如何做憑證
老師,我的意思就是承包方給甲方開發票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務的發票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發票嗎
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領用樣品市場推廣,會計分錄怎么做
老師怎么領失業金呢?
空調,含人工安裝等材料,開票稅收分類編碼是哪個?
已結關的報關單,這部分出口產品視同內銷,申報了未開票收入,不申報出口退稅,那這個報關單具體該怎么操作還是不用申報了
公司購買的新汽車的裝潢費怎么做賬?
計提和發放不一致,計提少了
同學,你好 那就補計提
還是用借管理費用,貸應付職工薪酬;這個是去年的年終獎今年發放,這樣做憑證不用再調整嗎
同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬