原值-殘值)/12/20 23年一月份開始
老師,我們單位沒有竣工結算,但是達到預定可使用狀態,這個時間是在去年12月底,我現在可以在8月份補錄去年12月的暫估在建工程轉固定資產么?可以再補計提一下今年的折舊?
老師好!用友t3財務軟件里,11月份購入的固定資產,11月就計提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計提了折舊,但在固定資產模塊下還顯示11月有計提的折舊。結轉到21年1月份,憑證做完月末結轉折舊的時候固定資產模塊下提示子系統登錄失敗,沒辦法結轉折舊,這個應該怎么辦?
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?
我們是客運企業,車輛屬于掛靠,車輛于2022年9月轉出,當時沒有及時做賬務處理,一直計提折舊,22年12月沖回10-12月計提的折舊,1月沖回1月計提的折舊,但是固定資產卡片一直在計提折舊,造成固定資產卡片臺賬累計折舊和賬上不一致,現在23年2月做賬務處理,應該怎么做?
老師,在建工程我應該暫估入賬轉入固定資產,但是在去年11月份的時候我沒有轉入固定資產就預提折舊了,現在應該怎么處理
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
即使當時沒有轉入固定資產也是按23年1月份開始算?
對的是的,你后期可以補上的。
后期還有工程票會進來,那該怎么做?
你好,你做固定資產需要做全額的發票,到了之后,紅沖之前的在做發票的。
不是,還有沒來到的發票了
沒有發票的,知道金額嗎?知道的話暫估。
不知道,一直遲遲沒轉固定資產的原因就是發票都還沒有開過來,上個月也只是現有的在建工程金額轉入固定資產的
不知道的話沒法轉固定資產,你轉固定資產得轉全部的。
我一直都在學堂問,每個老師給出的答案都不一樣,現在弄的我都不知道該怎么做了,如果不轉入固定資產那就沒法提折舊了吧
對的是的,但是你不知道金額,你怎么轉,你轉現有的你的固定資產也不對呀。
如果不轉,那可以一直計提折舊嗎?
你可以先暫估,你為了抵扣稅款的話,先暫估,然后后期這個發票到了,你紅沖暫估再做發票的。如果你固定資產不是錄入的卡片,那你可以先暫估一個在建工程,再轉固定資產。
具體怎么做賬?
你要采用哪一種方法,你選擇一個我跟你說。
就是暫估入賬這個方法
借在建工程貸、應付賬款暫估 借、固定資產貸、在建工程
按照這個固定資產來折舊。
沒看懂老師,您能再詳細一點嗎?
借在建工程貸應付賬款暫估,這個沒有看懂,暫估入賬呀,你不懂暫估入賬,庫存商品暫估入庫怎么做?不是借庫存商品貸應付賬款暫估?