您好 請問您計提折舊的時候分錄怎么寫的
請問老師:我公司2017年對在建工程進行預估轉固,做憑證:借 固定資產~XX 貸 應付賬款~暫估工程款 在建工程~工程成本 2018年將預估轉固的資產評估后轉入投資性房地產(不再計提折舊),轉入投資性房地產時做憑證: 借 投資性房地產~XX 貸 固定資產~XX 累計折舊~XX 至2020年,進行凈資產審計,將預估應付項目轉至應付單位名稱下進行明細核算,發現少預估600萬,應怎樣調整?是否可以不通過固定資產科目,求分錄
老師,請問下2020年4月份買的設備當時入固定資產了,但是未建卡片,折舊沒提,現在應該怎么處理啊?
老師,2022年12月在建工程轉固定資產了,我12月當月就提折舊了,我應該23年1月提折舊,我現在需要把去年的折舊沖了么
老師,我家多年前有一處自建廠房有在建工程,轉入固定資產,現在發現固定資產原值估多了,需要調整。請問應該怎么調?這幾年計提的折舊怎么處理?
老師,在建工程我應該暫估入賬轉入固定資產,但是在去年11月份的時候我沒有轉入固定資產就預提折舊了,現在應該怎么處理
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關業務對利潤表“營業利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產品的銷售的主營業務收入和主營業務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發出,款項尚未收到,因客戶資金周轉出現問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小?!?/p>
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
借:管理費用 貸:累計折舊 和固定資產的分錄一樣
那您現在補做轉固分錄就好了 借 固定資產 貸 在建工程
以前計提的折舊不用調整了嗎?
固定資產已經達到預定可使用狀態 沒有轉固?以前計提的折舊不用調整了
現在也是暫估入賬,因為還有沒開來的工程票,后期來票后該怎么做?
您在建工程暫估入賬的時候分錄怎么寫的
現在還沒有入呢,這不是早上來咨詢您了,您幫看看該怎么處理
借:在建工程 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付賬款 開來發票 借:應付賬款-暫估應付賬款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 支付款項 借:應付賬款 貸:銀行存款 轉固 借 固定資產 貸 在建工程
后期還可以再往里邊轉是吧,現在如果暫估不出來還有多少應付款可以不暫估嗎?就等票來了再做賬可以嗎?
如果沒有確定的金額 可以不暫估的
老師,這個月現有的在建工程金額直接轉固定資產,摘要就寫暫估轉入固定資產?因為從去年11月份開始就已經預提上了
?現有的在建工程金額直接轉固定資產,摘要就寫暫估轉入固定資產? 是的
好的,以前預提的應該沒事吧
以前預提的沒事的哈
這個月,先暫估轉入固定資產后再計提折舊吧
這個月,先暫估轉入固定資產后再計提折舊? 是的
本月可提吧?
本月可以計提的哈