童鞋 你好 根據(jù)增值稅抵扣相關(guān)規(guī)定 不可抵扣的進項稅額=簡易項目銷售額/總的銷售額 *進項稅額 作調(diào)出處理
異地分包一般納稅人企業(yè),在異地預(yù)繳時扣除了勞務(wù)分包金額預(yù)繳了稅金,想問的是在正式申報時用全部銷項稅額減去進項稅額,在被減去的這個進項稅額中,還能不能把分包款發(fā)票稅額算進去?
老師,建筑公司簡易計稅項目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
#提問# 老師,我們公司在異地有個施工項目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結(jié)算值可能還會增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司,請問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項目地有個2%的預(yù)繳增值稅,這預(yù)繳中有可以抵扣的勞務(wù)和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時,這部份勞務(wù)和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
老師我想請問哈,我們公司是建筑業(yè),異地項目簡易計稅開的3個點專票,有勞務(wù)分包,454192.98,預(yù)繳時候已經(jīng)扣了勞務(wù)分包款,我現(xiàn)在申報 我這張申報表這樣填對么?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師 我沒表達清楚 正常的勞務(wù)分包款如果在預(yù)繳稅金時取得發(fā)票 就可以把勞務(wù)分包款減出來對吧 我的意思預(yù)繳稅金時沒取得發(fā)票 所以沒減出來 等我預(yù)繳完稅金后才取得分包款發(fā)票 那我當時己預(yù)繳完的勞務(wù)分包款這部分稅 稅務(wù)局要給我退回來嗎
不可以 預(yù)繳時是要發(fā)票 但是如果你后期還有預(yù)繳的話 后期可以抵扣
后期沒有預(yù)繳了 整個項目合同都開完發(fā)票了
那可以帶著發(fā)票到項目所在地稅務(wù)機關(guān)看看 一般情況下 很難申請下來 但是可以試試
謝謝老師!
不客氣 可以的話麻煩給老師一個好評吶