您好,這個不是7月份還沒有開票嗎
老師 麻煩問下 我這有個企業(yè) 2021年1-6月份是小規(guī)模納稅人 7月份升的一般納稅人 ,我報企業(yè)所得稅的時候是小規(guī)模+一般納稅人稅盤里面所有的收入填寫到收入里面吧 ?
1月份為小規(guī)模納稅人,2月份是一般納稅人申報增值稅時報表怎么申報,1月份開票有收入
小規(guī)模納稅人,老師我紅沖去年一份普票,但是2022年5月份升一般納稅人,4到6月份的季報也報過,那么六月份報增值稅月報時,紅沖這張發(fā)票填到哪張表里,麻煩給指點一下好嗎?
我們5月份是小規(guī)模納稅人,5月份的時候開了一張13200的服務(wù)票,然后6月份變成一般納稅人了,現(xiàn)在要填增值稅納稅申報表這個我應(yīng)該往哪填
6月份升為一般納稅人,4到5月份有小規(guī)模納稅人時期的未開票收入,7月份申報增值稅的時候,這部分收入填列到哪里?
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
不開票,無票收入
嗯對,那還是無票收入欄次
無票收入欄沒有1%的稅率怎么辦?
一般納稅人,無票收入是沒有1%的,開不了