您好,更正2023年年報,分錄寫在5月里 1、借:利潤分配未分配利潤 2000 貸:以前年度損益調整 2000 2、借:以前年度損益調整 2000 貸:應交稅費-企業所得稅 2000 3、借:應交稅費-企業所得稅 2000 貸:銀行存款2000
老師,我的個人所得稅有的月份多計提了,有的月份少計提了,然后我現在應該怎么調整呢
老師,請問:9月份有3位員工應繳納個稅。員工1(工資12000元)個稅系統計算個稅應繳納210元,但是我給計提了490元(用網上的計算公式);10月份繳納了其他倆位員工的個稅128.4元。員工1沒有繳納個稅。我會在12月補繳9月份員工1的個稅。請問老師:我該如何沖銷9月份多計提的個稅?
老師,請問:9月份有3位員工應繳納個稅。員工1(工資12000元)個稅系統計算個稅應繳納210元,但是我給計提了490元(用網上的計算公式);10月份繳納了其他倆位員工的個稅128.4元。員工1沒有繳納個稅。我會在12月補繳9月份員工1的個稅。請問老師:我該如何沖銷9月份多計提的個稅?
去年12月份賬上沒計提所得稅200元,但是今年1月份繳納了,這個我應該怎么做賬
請問老師,5月份交去年的年度企業所得稅匯算清繳的稅費300元怎么做分錄,我去年沒有計提,這個需要計提嗎?如果不計提可不可以
毛利率公式,凈利潤公式是什么呢
你好,一般納稅人怎么抵扣進項稅
稅率3%;含稅金額:25700元;怎么變成未稅金額呢?
不太懂6.8那個稅要怎么計算
老師,光伏安裝服務公司的主營業務收入大部分是安裝費,業務提成費,要做成本結轉怎么做呢?
你好老師,我公司經營范圍上有勞務這一項,給對方公司開發票,問我們有沒有勞務資質,勞務資質就是哪個證書?
老師,我們只是一個111間房, 單間430左右的酒店,資產長攤3千多萬,這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬,工資社保28萬,能耗8萬,管理費20萬,其他雜七雜八2-3萬, 現在資產長攤3千多萬,負債3千多萬,注冊資本實收資本200萬, 老師,我們這種狀態怎么調,避免風險啊?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
請問這個進口消費稅是怎么計算出來的
一定要經過以前年度損益,未分配利潤嗎 不能直接計提嗎
您好,也可以,金額不大,體現在24年利潤表 2、借:所得稅費用? 2000 貸:應交稅費-企業所得稅 2000 3、借:應交稅費-企業所得稅 2000 貸:銀行存款2000