你好,今年計提,謝謝
老師,1、計提企業所得稅要在本季度計提?我2020年第四季度的企業所得稅忘記計提了,可以在1月份的賬上做計提的分錄,接著做繳納的分錄? 2、企業所得稅匯算清繳后,發生上年度企業所得稅退稅的情況如果做會計分錄?
想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的,我想問,計提匯算清繳所得稅費用,借所得稅費用,貸應交稅費-所得稅,這個分錄是計提在什么時候?去年12月,還是說在今年22年繳納的這個月去做呢?
請問老師,5月份交去年的年度企業所得稅匯算清繳的稅費300元怎么做分錄,我去年沒有計提,這個需要計提嗎?如果不計提可不可以
23年5月繳納企業所得稅匯算清繳的企業所得稅,需要計提嗎?怎么做交的,計提的企業所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目)
23年5月繳納企業所得稅匯算清繳的企業所得稅,需要計提嗎?怎么做交的,計提的企業所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目)
個人的車租給企業開什么發票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發現部分裝修費用需要計入房產原值,其中包括未開票掛帳的內容。 問題1、需要計入房產原值,但已經記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務處理? 2、需要計入房產原值但未開票的裝修內容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計沒有錄入固定資產信息,在進行固定資產錄入,有個資產已經提完這折舊還有殘值,使用狀態類別要怎么選擇
研發部門在外面餐費計入研發費用里面人工費嗎
老師我填5080表的長期待攤費用,我給您發的截圖,怎么取數填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現金,要做哪個科目
出口,合同和發票品名很多,規格發票沒有寫,報關的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調整明細表,里面的工會經費支出是上交稅務局的工會經費嗎
老師,那整套的從計提到交稅到結轉的分錄是怎么做呢
借:所得稅 貸:應交稅金--應交企業所得稅 借:應交稅金--應交企業所得稅 貸:銀行存款
不要再做一步以前年度調整分錄嗎
你好 不需要做了,謝謝
要結轉嗎
你好, 月底的時候 跟著其他的一起結轉
老師,有個問題我沒搞懂,借:那以前年度調整 科目是在什么時候做的,為什么我看到別人有做這一筆呢
你好,假如金額大的話是可以做的
那我金額小也無所謂了
你好,是的,直接補就可以了