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Q

請問老師,5月份交去年的年度企業所得稅匯算清繳的稅費300元怎么做分錄,我去年沒有計提,這個需要計提嗎?如果不計提可不可以

2023-05-26 00:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 01:01

你好,今年計提,謝謝

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快賬用戶5116 追問 2023-05-26 01:04

老師,那整套的從計提到交稅到結轉的分錄是怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-05-26 01:07

借:所得稅 貸:應交稅金--應交企業所得稅 借:應交稅金--應交企業所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5116 追問 2023-05-26 01:10

不要再做一步以前年度調整分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-26 08:38

你好 不需要做了,謝謝

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快賬用戶5116 追問 2023-05-26 08:41

要結轉嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-26 09:18

你好, 月底的時候 跟著其他的一起結轉

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快賬用戶5116 追問 2023-05-26 09:48

老師,有個問題我沒搞懂,借:那以前年度調整 科目是在什么時候做的,為什么我看到別人有做這一筆呢

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齊紅老師 解答 2023-05-26 09:59

你好,假如金額大的話是可以做的

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快賬用戶5116 追問 2023-05-26 11:23

那我金額小也無所謂了

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齊紅老師 解答 2023-05-26 11:44

你好,是的,直接補就可以了

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你好,今年計提,謝謝
2023-05-26
同學你好 是什么企業會計準則
2022-06-20
同學,你好 不要計提,直接做
2023-07-10
借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費、企業所得稅,這個是計提的, 然后繳納。借應交稅費、企業所得稅,貸銀行
2023-07-10
你行需要的如果是小企業會計準則做賬,借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅,貸銀行存款
2023-08-09
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