可以的,可以做賬的。只要實際是你單位業務就行。
老師,是這樣的,我們公司和勞務公司簽訂了一年的合同,服務期限從2019年7月份到今年的6月份,然后七月份他們就給我們開了一年總金額的發票9萬,我們也付款了,這個90萬我們可以一次性入成本費用嗎?
我們是一般納稅人物流公司,21年我們公司加盟了另外一家物流公司,我們的資金往來一直都在第三方財務平臺系統里結算,我們公司做賬就是其他業務收入和其他業務成本。我們11月份結束了與這家公司的合作,結束后物流公司又給我們打進了2萬元,這2萬元我們怎么做會計分錄?
老師,我問下,1我們公司法人變更了,稅務和銀行方面需要變更嗎? 2我們還有2家公司,是0申報,但是這2家暫時沒有業務,所以銀行之類的都沒弄,所以問下,這2家需要去辦理稅務U棒嗎? 3.我們操作額這家,注冊資金是認繳的,但是有通過個人打了部分資金在運營,我問你了領導,意思是股東應該是一家公司,現在問,如何操作才能體現股東是這家公司來作為注冊資本入賬呢?老板說讓打錢進來的個人和股東公司簽訂一個協議,意思是公司股東委托個人打款進我們公司入股的,然后他們之間進行一筆銀行流水交易,公司股東把錢還給這個個人,最后將他們之間委托打款的協議和銀行還款流水給我做賬,我把注冊資本寫在這家公洞公司,請問這樣可以嗎?
老師,A公司和B公司合作,b公司出個作品授權,需要抽取10%的收入,買家(玩家)一般不會要發票。所得收入是先進入a公司賬戶,后續月結給b公司。這種情況下,需要b公司給我們開票嗎?(b公司一般也是無法給我們發票的,b公司多為小工作室,個人)我們給b公司打款,需要代扣什么稅嗎?還是屬于他們自己自行申報繳納呢?
公司和另外一家簽訂合作合同,合同中規定了給我公司的錢數,但是后面又加了一句,按照稅前收入的比例返給我們。我現在覺得這個是不是有可能就是他們有可能按照收入比例返給我們,不按照合同規定的錢數。就是有可能收入比例有可能小于合同金額,按照收入比例給我們?
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
我也不太清楚是不是我們公司的實際業務,剛入職,領導是說以前和其他公司合作的,現在轉到我們公司。那4月和5月收入怎么就能給我們了,如果這是其它公司提供的服務,我們沒提供但是收入算我們的,錢也給我們,我們開票不算虛開發票吧?等于人家這筆業務送給我們了
另一家公司沒給他們開票。業務是有這個業務的
提供的具體的是什么服務?是你們單位職工去做的嗎?
是寬帶類的技術服務,應該就是提供設備技術
你好 技術服務結算單有嗎?可以提供這個的。
有對賬單哦,類似結算單,還有合同
可以的,可以這么做的。
等于他兩個公司業務有點混了,那個公司送給我們公司了,那不算虛開吧,業務真實的,只是可能有點亂
這個不屬于虛開的,可以的。