對的,是的。 借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務收入,應交稅費, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師們,按序號一次回答我一下,麻煩你們啦。 小規(guī)模納稅人 1.銷售的貨物一次性累積到月末算,怎么做分錄?月末的主營業(yè)務成本 =進貨成本x數(shù)量嗎?分錄是怎樣的呢? 2.因為我們是做線上賣東西,貨款會轉到總公司再返款給我們,那這筆分錄要怎么做呢? 3.返款會扣除手續(xù)費,那我第一題做的主營業(yè)務收入和公司返款給我們的差額 做什么會計分錄呢?
老師你好!與醫(yī)院簽訂了試劑合同(一個品種),上家是生產廠家一個品種要配套消毒液使用,上家把一個品種本來銷售價是704元,分成了主產品499元+配套消毒液205元 合計:704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產品,不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬,實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報,借:現(xiàn)金/銀行存款,這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢?或是借銷售費用嗎?
為了擴展市場,公司將外購的商品,免費贈送給客戶的分錄該怎么做呢?外購商品一共含稅價格1130元,稅款130,請問這個免費的贈送分錄怎么寫呢?請寫老師能寫出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝!但是稅務局說要組成計稅價格來作為視同銷售!
老師我們公司的有發(fā)樣品給客服,是不是要做視同銷售呀!這個邊是銷售那邊給我財務的,可以做記賬憑證附件嗎?如果按照這個樣品表來做賬,這個分錄該怎么做呢?還有就是樣品里有進口貨物是虧本的,因為視同銷售按照我們公司銷售的平均價做為視同銷售單價,所以就虧本了視同銷售,請老師把這表上的數(shù)據(jù)做樣品視同銷售的分錄給我可以嗎?謝謝!請寫帶有數(shù)字的分錄,多謝老師
怎樣調整資產負債率底
匯算清繳時能用今年的費用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費
老師符合條件的居民企業(yè)之間的股息,紅利等權益性投資收益優(yōu)惠完明細表,這個表格從哪里取數(shù)呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調的,可以賣空調給法人嗎,給法人開票
你好老師,請問我們單位給兼職人員發(fā)放了勞務報酬,我一定要給他們申報個稅嗎,因為他們在很多地方兼職的情況下,是不是需要他們自行申報就行。我們不申報關系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費4000,訴訟費5000,當時分錄借費用,貸銀存,25年都未取的發(fā)票,其中25年退保全費3000,該項業(yè)務怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產賬務如何處理?
老師問一下一般納稅人商貿型企業(yè),買了一輛二手車,但是賬上沒有固定資產,這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎
進項發(fā)票不是個人付款。 分錄寫借管理費用貸應付賬款嗎? 如果寫借管理費用貸應付賬款是什么意思是公司付款?
不計入費用嗎
銷售費用
你好,你這個是捐贈還是什么?有捐贈的票據(jù)嗎?
沒有的,就是自發(fā)成立的救助機構
他是你的客戶嗎?如果是的話,做銷售費用,借銷售費用貸庫存商品應交稅費,應交增值稅銷項。
不是客戶,是為了后期合作發(fā)展關系
做銷售費用里面就可以的。
做營業(yè)外支出得是捐贈的。
計入銷售費用下什么明細呢
二級科目可以寫贈送。
捐贈是要有收據(jù)才能計入營業(yè)外支出是嗎
你好,你不用票據(jù)也可以,但是你得有一個捐贈的說明,如果是公益性的捐贈,他可以稅前扣除,你這個沒法走捐贈。首先,他沒有票據(jù),而且他也不是公益性的。如果你做銷售費用,相當于是贈送給客戶,這樣還可以抵扣所得稅。
所以,現(xiàn)在這個情況還是計入銷售費用比較好是嗎,還可以稅前扣除是嗎
是的是的,是這個意思的。
那老師,我們是電商,線上購買一包正裝的話會送兩包試吃裝,那這兩包試吃裝也可以同上面一樣會計處理是嗎
這種可以開折扣,按照折扣之后再來確認收入。
那沒有按照折扣來怎么辦,有關系嗎,我們是把他按照視同銷售來做的這兩包試吃裝
你好,那你發(fā)票怎么開的?
如果發(fā)票沒有開贈品的,那就按照視同銷售。我上面寫的那個銷售費用的就行。
因為是電商,一般都是不開票的,要開票的話也不會把贈品兩包試吃裝開在票面上
老師,是不是只有開了折扣發(fā)票才能這么做,不開票的話只能視同銷售呢
對的是的,得體現(xiàn)折扣才行