你好,沒錯的,是這么做的。
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
匯算清繳時工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設含稅100元開9%專票,現在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
老師這個計提印花稅/附加稅,是什么時候入帳的啊? 比如6月份交的錢,是在5月賬本里計提,還是6月賬本里計提?
計提附加稅在五月份的時候計提就成
那計提印花稅呢,就像我這個個人所得稅?憑證是啥。是那個稅收電子繳款書嗎
計提的時候不需要,繳納的時候用銀行回單就成
老師,個體戶有筆稅款是從別人個人銀行卡扣的,不是個體戶公章扣款的,還要做賬嗎?怎么做憑證
需要做賬的? 借具體稅款? 貸其他應付款
那可以接具體稅款。貸現金嗎
賬上現金多也可以這么做
補交2023年的增值稅,如果做了繳納稅款的話那個科目余額表的應交稅費就不平了,因為沒有23年的賬呀….能不錄進去吧?
要是不錄進去 銀行金額就不對了
23年這筆補扣的款正好是從個人賬戶出的錢誒,不是公司賬戶,這樣不錄進賬本可以吧?
哦那這個沒問題 沒有影響
那這筆23年度補交的稅費我就不錄入帳本了。對吧