嗯,你好,你們開票是沒有問題的。
老師我們公司購入個人二手車市場開具發票50萬的車,現在抵賬給B公司,二手車交易市場開發票是開給我們公司還是B公司那稅率怎么算的,那我們公司再開給B公司發票稅率多少(車輛是2021年購入),二手車交易市場開具的發票和我們公司開給B公司發票哪個稅率低呢
我公司名義下有一輛汽車現在要賣給自然人,我公司自己可以開具發票嗎?還是去二手車市場代開發票
企業購買其他公司二手車,給我這邊開具專票,我拿著抵扣聯去二手車市場,市場給開具了普票,二手車銷售統一發票,這種還可以抵扣嘛
老師您好:2019年2月份在別的公司買二手車一輛,對方在二手車交易市場開具的二手車銷售發票,我們公司現在準備賣了這輛車,我們怎么開具發票?
我公司是運輸公司,名下有固定資產車輛運輸車輛,其中有一輛賣出了,二手車交易市場開了一張二手車銷售統一發票給購買人,那我公司要開一張增值稅發票把這輛車銷售出去,我開給誰??
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
按13點開給對方,對方可以抵扣嗎
你開了專票對方就可以抵扣。
老師,我已經報了無票收入了,這會要票怎么處理
把未開票收入沖銷了,然后再按照發票做賬。
那是不是得去稅務局改表,才能再開票呢?
你這個開票是什么時候開的?
二手市場是去年11月開我們公司開的票,我今年2月份報了無票收入了,這會了要發票呢,可以開嗎?
可以開,只是把之前的未開票收入沖銷
老師,去年的發票,今年報無票收入可以吧?稅務局查的時候會因為收入報遲要滯納金嗎?
不會的,因為你也沒有少 繳稅