你好,可以更正也可以不用修改的,這個不影響交稅。
老師,上個月報增值稅時候主表《增值稅及附加稅費申報(適用于增值稅一般納稅人)》的第二欄次其中應稅貨物銷售額忘記填了怎么辦,應交的稅額是沒錯
老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應稅貨物銷售額數據的本年累計數不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應稅貨物銷售額本年和本月數據都沒有,4月有數據的,5月的應稅貨物銷售額數據的本年累計數就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數據時候,應稅貨物銷售額的本年累計數也不對。本月數自動生成0,本年累計數是45月的數據,請問下這個怎么填報呢
老師你好,增值稅申報表中的不含稅總金額一致,但是在申報表中的第3欄和第4欄中的應稅貨物銷售額和應稅勞務銷售額中的數據是怎么生成的?
增值稅申報表主表第一欄開票數據是自動帶出的,然后第二欄其中:應稅貨物銷售額漏填兩個月,導致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數了,如果修改了會比對不通過
老師,一般納稅人申報表二,第二欄次本期認證相符且本期申報抵扣這個數,假如認證38份,金額2127790.31,稅額89420.89,但其中有一張是異常憑證進項稅額44.16元,我填寫在23a欄次,那么第二欄次填寫的數據包不包含23a的數據呢?
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
如果更正會不會影響企業信用評分
你好這個不影響的。
應該是前兩個月第二欄次數據填錯了,可以不更改哈
可以,是的可以,是的可以,是的可以。
我想咨詢一下,第二欄次的應稅貨物銷售額是表一開具發票的金額嗎?
因為我們每個月未開發票中有紅沖暫喝本月未開暫估數據
你全部都是銷售貨物的是一樣的 ?如果你有開服務的服務的第一行填寫,其他都不填寫
主表第二欄次的應稅貨物銷售額是電子稅務局開具的發票金額嗎?
你好,開發票不開發票都在這里面。