小企業會計準則做賬可以的,你也可以用利潤分配未分配利。
老師,以前年度匯算清繳時,少計提所得稅了,我這個月調整,是直接計入當期損益,借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業所得稅嗎?
21年計提了年終獎,這筆錢23年4月才發了一部分,21年企業所得稅匯算清繳我沒做調增,所以我也所得稅少交了,現在是否可以跨年度做在22年企業所得稅匯算清繳調增,調增的是不是沒發的那部分?
補計提23年折舊,24年匯算23年企業所得稅清繳時要怎么調增是嗎,那25年匯算24年企業所得稅清繳時針對補計提的這個折舊要做調整嗎
22年度報表上虧損,由于匯算清繳調增部分導致要交227元所得稅,在23年賬上直接補計提所得稅,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 ,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款。請問23年匯算清繳報表需要做什么調整嗎?
老師好,現在做23年匯算清繳后需補叫企業所得稅,那么這筆稅我在入賬時直接入在24里嗎?借:企業所得稅 貸:應交稅費
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊