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老師好,現在做23年匯算清繳后需補叫企業所得稅,那么這筆稅我在入賬時直接入在24里嗎?借:企業所得稅 貸:應交稅費

2024-03-27 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-27 15:16

借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶7511 追問 2024-03-27 15:23

那繳納之前年度的滯納金,借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 15:24

如果是滯納金的話,借,營業外支出貸,銀行存款

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快賬用戶7511 追問 2024-03-27 15:28

可以這么理解嗎?滯納金是收付實現制

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齊紅老師 解答 2024-03-27 15:29

沒錯的,你是可以這么理解

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借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調整
2024-03-27
你好,是的,是應該做到二三年里面去的。
2025-03-20
在繳納時直接計入“所得稅費用”
2023-07-06
你好,公戶轉企業所得稅的時候,是需要做繳納所得稅分錄的?
2024-02-01
對的,是的,就是這么做的。
2024-06-03
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