您好,您是想達到什么效果呀,是不想季度交所得稅是不是
老師,季報的時候有利潤,但是是因為費用還沒有報銷,如果計提進去的話就沒有利潤了,請問可以先計提嗎?如果應交所得稅有500。是當期交還是如果下個月利潤為負數可以抵消不用交?
老師,我想問一下如果1-3月的利潤全部預提為0,4-6月又一直支出,沒什么收入,那利潤出現負數是正常的嗎?
老師,請問一下暫估入賬結轉成本后也結轉到了本年利潤里,這個月實際發票金額小,沖主營業務成本,因為本月沒有銷售,所以主營業務成沖完就是負數了,怎么辦呢,用利潤分配怎么做
請問老師,利潤表財務費用本年累計金額我是怎么算,你看對不對,比如1-11月都是正數,12月有利息收入大于手續費,差額為負,那么財務費用本年累計金額是不是等于1-11正數相加得100(假設金額),再加上12月份負數-50,最終金額等于100-50=50是么
老師您好,我們在企業季報的時候,利潤總額是負數,然后營業收入和成本都沒有,因為12月底剛成立,就有個銀行開戶的財務費用,我從未分配利潤轉到利潤來了,所以利潤總額是個負數,請問老師,這樣上報可以嗎
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
不是, 領導要求本月開始利潤要正數, 有什么法子嗎
哦哦,是下月吧,本月利潤您說是正數了。 計提未開票收入,7月沖回,6月利潤就為正了
意思是預提收入對嗎?
您好,是的,6月未開票收入?正,7月沖回
明白了, 還有個問題,我們車輛年檢費前幾月金額小, 只有幾千塊, 現在隨著車子增多, 要幾萬了, 本月可以開始分攤嗎?
您好,可以的呀,12個月分攤