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17. 某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2024年6月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額137.7萬元并已抵扣。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1:7),該企業(yè)適用出口退稅率為11%。該企業(yè)6月免抵的增值稅為0萬元,老師,這道題的潛臺詞是算什么,我用銷項稅額-進項稅額,結(jié)果發(fā)現(xiàn)不對,不知道它叫我算什么,麻煩老師解釋一下這道題,謝謝

2024-06-05 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-05 17:33

?您好,這是要求退稅額 外銷為115*7=805 退稅為?805*11%=88.55 免抵退為 137.7-150*13%=118.2大于88.55 退稅為? 88.55

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?您好,這是要求退稅額 外銷為115*7=805 退稅為?805*11%=88.55 免抵退為 137.7-150*13%=118.2大于88.55 退稅為? 88.55
2024-06-05
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×16%-[137.7-115×6×(16%-13%)]=-93(萬元) 當(dāng)期免抵退稅額=115×6×13%=89.7(萬元) 由于當(dāng)期免抵退稅額89.7萬元<期末留抵稅額93萬元,則該企業(yè)6月應(yīng)退增值稅稅額為89.7萬元。
2022-11-25
正在解答中,請稍等
2022-04-02
您好,計算如下: 1、當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣的稅額=100*6.8*(13%-9%)=27.2萬元 2、免抵退稅額=100*6.8*9%=61.2萬元 3、當(dāng)期應(yīng)納稅額=200*13%-100%2B27.2=-46.8萬元 4、由于留抵稅額46.8<61.2,則應(yīng)退稅額=留抵稅額=46.8萬元
2021-03-26
你好 應(yīng)納=200*13%-(100-100*6.8*(13%-9%)) 免抵退稅額=100*6.8*9% 比較兩者大小 退小的 比絕對值
2021-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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