你好 1,企業傭金支出未足額申報,說明是申報錯誤 2,企業成本費用大于發票金額,說明是有無票的成本 費用支出?
企業所得稅異常的情況說明 我們2021年進項發票共14張,金額合計518080.02(稅前)。銷項發票共27張,金額合計1488099.1(稅前)。 全年的增值稅和附加稅都如數申報并繳納了。企業所得稅都是零申報。現在稅務局通知我們企業所得稅異常,讓我們寫情況說明。 我們該怎么寫?謝謝
稅務系統反饋,說我們企業成本費用大于發票金額,這是什么情況?我們是進出口企業,一般進口多,發票都是國外的形式發票
濟南綠色燈具有限公司購進了一批苗木,取得增值稅進項發票,金額于當月認證抵扣,下月收到稅務局增值稅專用發票異常預警。要求就該情況制作稅務情況說明書,包括企業名稱、企業基本情況、事件情況說明、解決的方案、需要的支持等。
電子稅務局提示企業所得稅稅前憑證風險提示,異常項目名稱企業成本費用大于發票金額,這個需要怎么反饋確認啊,也不知道是什么時候的
老師你好 請問下 我公司前兩天收到一份紙質的稅務通知書 事由是企業所得稅異常情況提示 涉及異常項目一項 發票發185份 發票金額一千萬 當時我找了給我發這個通知書的稅員 沒導出來明細 指出來了開票金額大于所得稅申報收入 這個發票異常明細我能查到么
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我們都是有發票的成本,是不是22年底掛了預付,23年做到成本,導致23年當年收到的發票金額小于賬面成本金額
你好,可能是這個原因的?