那個(gè)計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi),可以稅前扣除的
老師,您好。我想請(qǐng)問一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)老師常常說可以用來調(diào)節(jié)稅負(fù),就是銷項(xiàng)少就少認(rèn)證點(diǎn),多就多認(rèn)證點(diǎn),但是就算我認(rèn)證了形成留抵,下個(gè)月也可以繼續(xù)抵扣啊。那么是不是這個(gè)認(rèn)證多與少只是讓稅負(fù)變得平穩(wěn),而從總體來看并未使企業(yè)少交稅,頂多是延遲納稅了呢
老師有個(gè)問題,我們的一些這件年審費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用按道理來說應(yīng)該放在職工教育經(jīng)費(fèi)下,但是因?yàn)槲覀円婚_始沒有設(shè)置這個(gè)明細(xì)科目,所以我們是放在辦公費(fèi)用下。這樣我就有個(gè)問題,職工教育經(jīng)費(fèi)不是按照限額扣除的嗎,但是辦公費(fèi)則沒有規(guī)定,我想請(qǐng)問如果我自己內(nèi)部做一個(gè)統(tǒng)計(jì),能保證職工教育經(jīng)費(fèi)不超額,這樣子的話,我繼續(xù)放在辦公費(fèi)下是否可以呢?
老師好,我們公司是用易代賬做賬的,我是新來的,之前2至3月的賬被做的科目什么的都是錯(cuò)的,有很多單子都沒有入帳,我想著重新做下,我忘記備份就給刪了,現(xiàn)在之前的稅那些也都報(bào)了,我現(xiàn)在很慌,我不記得之前錄了哪些單子是怎么放科目的,現(xiàn)在有什么辦法可以補(bǔ)救嗎?
老師,我們執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育,是做什么科目來著?有點(diǎn)忘記了,很少用,就是可以稅前扣除那個(gè)
老師,我是突然發(fā)現(xiàn),招待費(fèi)不是有個(gè)招待費(fèi)的60%和營(yíng)業(yè)收入0.5%的限額扣除嗎?那不能扣除得部分,有發(fā)票和沒發(fā)票,是不是對(duì)于納稅沒什么區(qū)別了,就是說如果有部分招待費(fèi)我們沒有發(fā)票,但是也超出扣除限額,那我們就算去給賣方加稅點(diǎn)開票也沒什么意義了?因?yàn)楝F(xiàn)在消費(fèi)要開票,很多商家是要加稅點(diǎn)費(fèi)進(jìn)去,但這超出這部分不能扣除,那我們消費(fèi)時(shí)加稅點(diǎn)去開票出來,不僅不能稅前扣除,還增加了開票稅點(diǎn)這個(gè)成本。可以這樣理解嗎?
老師 我想問一下會(huì)務(wù)費(fèi)扣除是怎么操作的,會(huì)務(wù)費(fèi)稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個(gè)人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項(xiàng)稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因?yàn)閷嬍倚l(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營(yíng)業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報(bào) 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題,我們對(duì)供應(yīng)商的罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營(yíng)商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項(xiàng)市場(chǎng)推廣服務(wù)費(fèi)的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費(fèi) 請(qǐng)問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
老師,也是屬于管理費(fèi)用下的是波?全部稅前扣除的?還是什么8%來著?
是管理費(fèi)用下的,按工資總額的8%