對的,是的,需要這么做的,你是銷售方嗎?
老師電子稅務局進入紅字發票確認信息頁面發起紅字信息就可以直接沖紅了嗎?
數電發票發票錯誤,填寫了紅字信息確認單,怎么紅字發票開具里面有沒有記錄呢
電子發票開錯了,紅沖是直接填寫紅字信息確認單錄入就好了嘛?不需要發出嗎?
電子稅務局開錯紅字信息表,我們在稅控盤撤銷了。紅字發票確認信息,已發出信息表,開具狀態時撤銷,這樣算處理好了嗎
電子稅務局里“紅字信息確認單錄入”“紅字信息確認單處理”“紅字發票開具”分別怎么使用?什么時候使用
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
對,我是銷售方,那開具 紅字發票是直接用A4紙打印就好了是嗎?
對的對的,是這么做的。