您好,增值稅是屬于價外稅了,所以還有稅外稅了,稅率就不能按照總貨款*X%的來算。稅金=貨款*X%%2B稅外稅。稅外稅=(貨款*X%)*X%。一般就按不含稅貨款=貨款/(1-X%)來計算比較直接有效, 0.87=(1-13%)就是上面的理解
17、關于對超豪華小汽車征收消費稅的規定下列說法正確的是()。 A納稅環節是生產環節和零售環節 B征稅對象為每輛銷售價格130萬元(含增值稅)及以上的小汽車 C納稅人是消費者 D計稅價格是不含消費稅的計稅銷售價格 回答正確 參考答案 A 我的答案 A 題目詳解糾錯 答案解析 選項B,征稅對象為每輛銷售價格130萬元(不含增值稅)及以上的小汽車;選項C,將超豪華 小汽車銷售給消費者的單位和個人為超豪華小汽車零售環節納稅人;選項D,計稅價格是不含增值稅但是含 消費稅的計稅銷售金額。 解析的最后一個沒有明白是什么意思
老師,我遇到一個換算題,一直沒明白個中的換算由來!題目是這樣的,100元的含稅專票13%稅率等于多少的3%稅率的專票!如果對方不開票的情況下,什么樣的價格對于企業來說相對劃算? 請老師細致講解一下,謝謝老師
老師,您好!我們比如不含稅金額為100萬,稅率為13%,我們就開票金額的稅費再承擔4%的費用,但是這個費用需要開票,那么對方單位價稅合計需要開多少錢的票給我們呢
你好...我有一個問題 比如我們給B公司加工產品..不含稅價格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費發票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
.我有一個問題 比如我們給B公司加工產品..不含稅價格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費發票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進項有銷項,b項目沒有銷項,有進項,這樣b項目的進項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師建筑勞務公司一般納稅人是否選擇簡易計稅是不是還得看甲方要求啊,比如甲方要求讓開9個點的專票,我們就只能選擇一般計稅,不能選擇簡易計稅差額開票了吧建筑一般納稅人勞務公司簡易計稅稅率是3個點嗎
老師,我被公司辭退了,他們口頭給我答應n+1的賠償,我怕他們忽悠我,我要讓他們這一個辭退通知書,然后寫上賠償金額,支付時間,蓋公章,對嗎?還有沒有穩妥一點的,需要補充的
你好 我想咨詢一下工程項目勞務公司個人所得稅申報的問題,工人數量太多如果都申報的話工人的意見大,個稅成本增加,后面的匯算清繳和殘保金那些都是問題,不申報的話擔心后面納稅調增問題,而且會不會涉及一些其他的違法風險的,一般如何處理更好,如果去深圳稅務局申請核定征收的話可以么
老師,2024年購買的設備,現在要發票重開,那之前已計提的折舊,怎么處理,我現在的入賬價值,按現在發票的金額嗎?
企業廢業 除了員工領取失業金 還有其他補償嗎
這個題為啥不考慮賣出去4臺的成本和可變現。咋只規律了剩余的呢
碧桂園買房的時候開了一張發票,后面補差價190,我以為只要開190的發票給我就行了。但是她說不行,要開全款發票,那我之前的發票作廢嗎?碧桂園欠了稅局稅金,里面只有2萬多的開票額度[裂開]
財務工作分為哪幾個部分?
稅外稅的意思是包含了 增值稅 或者企業的印花稅 企業所得稅 這些嗎
您好,這里只考慮了增值稅部分,因為談好不含稅就是說的增值稅