朋友您好,我們是 應交稅費-待認證進項稅額 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 上面這個分錄是一個勾選的總金額
老師,收到進項發(fā)票沒勾選的入什么科目?
老師,您好,請問待抵扣進項稅和留抵稅額有什么區(qū)別呢,留抵稅額是勾選系統(tǒng)已勾選已抵扣,銷減進有留底,那待抵扣進項稅是沒勾選沒認證沒抵扣的金額么
老師,沒勾選抵扣的進項票,稅額記入什么科目?
老師,我想問下,ETC通行費,在勾選認證前,是不是要先計入到待認證進項稅額科目里面?等到勾選認證了,才能轉進進項稅額科目里面的?
一般納稅人購進產品進項稅額沒有抵扣計入哪個科目.最后勾選的時候怎么轉到進項稅額.麻煩老師說一下哈
你好,老師,我非盈利性機構用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發(fā)票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規(guī)模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發(fā)票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數(shù)量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現(xiàn)在拿回來的發(fā)票數(shù)量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發(fā)票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師,沒看懂,其實,是不是就是一個待認證的進項過渡的科目
您好,是的哦,就是為了申報時,方便和賬面上數(shù)據(jù)進行核對
老師,是不是做借庫存商品,應交稅費-待認證進項稅額,貸應付賬款或者銀行存款,然后,就是勾選月份再借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應交稅費-待認證進項稅額,對嗎?
您好,對對,我們就是這樣操作的,
老師,手工賬跟電腦賬有啥區(qū)別?手工賬是咋做的?手工賬是怎么樣的一個做賬流程呢
您好,一樣的做分錄,有人賣手工賬的表格,寫好分錄也能出報表
手工賬怎么出報表的?根據(jù)科目余額表的余額,然后往報表上填嗎
您好,表格是公式調好的,各表間取數(shù),報表自動出,要花錢的,不如買軟件
不是老師我說手工賬是怎么最后出報表的,我問的是這個問題
我問答就是嘛,報表是用公式來從各表取數(shù)的,
我說是不是根據(jù)科目余額表的余額數(shù),老師
您好,是的是的,本來財務報表就是根據(jù)科目余額表填的
就是根據(jù)公式去科目余額表上取數(shù),是不是
對對,就是?公式去科目余額表上取數(shù)
老師,你有沒有公式,發(fā)給我,我保存一下
朋友您好,我沒有,有一個手工賬的EXCLE,不是我做的,人家的,給個郵箱發(fā)您哦
2561399886扣扣這是
好噠,郵件已發(fā)送,請查收