那么先在12月補結轉成本,然后再做報表匯算
小企業會計準則 匯算清繳所得稅時的分錄和預交所得稅的分錄,做的一樣,都做了計提 所得稅費用,結轉到了本年利潤,匯算清繳的錯誤分錄怎么調整
企業用的是小企業會計準則,匯算清繳繳納去年的所得稅要怎么做分錄呢
老師,2022年企業年度匯算清繳退的所得稅怎么做賬,小企業會計準則
在做2023年匯算清繳時調增補繳企業所得稅4200元,那么2024年要對4200元企業所得稅做賬務處理嗎?(用小企業會計準則)
老師,我企業所得稅匯算清繳時,發現去年的成本結轉少了,用的是小企業會計準則,那我現在怎么做賬務處理,和申報企業所得稅匯算清繳?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
是二季度的時候就錯了的
你在12月更正結轉就行
那具體是怎么操作呢老師,是先反結賬去更正賬務,那需不需要去電子稅務局更正更正4季度的財務報表,和所得稅納稅申報表?
不需要更正第四季度申報。只是修改年度報表然后做匯算清繳