對,你們本身是不能抵扣的。
收到對方3個點的勞務費發票,對方是簡易計稅,我公司是一般納稅人,收到的3個點的專票能抵嗎
老師,出租不動產,選擇簡易計稅,需要去備案嗎?我選擇簡易計稅是不是取得的進項不得抵扣?簡易計稅能開專票嗎?如果能開 ,開出去的發票購買方是能正常抵扣嗎?
我們開了一般計稅和簡易計算專票,但是收到對方簡易計稅專票,開出和開進的簡易計算項目是同一個項目,即使是開了一般計稅的發票,也不能抵扣?
意思是一般納稅人對于下列這些,使用簡易計稅方法開3%的話,可以開普票也可以開專票是吧?開出來的專票給我,我公司是能抵扣,但對于這家公司來說他用了簡易計稅,本身不能抵扣進項稅,是嗎?
老師,我想咨詢一下建筑公司開勞務費3個點的簡易計稅的問題,如果我們公司開出的專票是簡易計稅的,是不是我這張票就不能用其他收到的專票去抵扣了,對方是不是收到我這個簡易計稅的專票也不能抵扣
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
但是對方達到你這張3%的專票,只要對方不是簡易計稅就可以抵扣。
那意思就是我們開出的簡易計稅的這張專票要按照3%全額交增值稅嗎
對,沒錯的,是這個意思。
老師這個機械租賃費能選擇簡易計稅嗎
這個是不能選擇簡易計稅的。